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        采購領用管理制度范文(18篇)

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            通過總結,我們可以更好地認識自己、提高自己。在寫總結時要注意避免太過于個人化的情緒和言辭,保持中立和客觀。這些范文從結構、觀點、語言等方面都有一定的亮點,值得我們學習和借鑒。
            采購領用管理制度篇一
            為加強局機關辦公用品和電腦耗材的,提高使用效率,切實減少浪費,推進節(jié)約型機關建設,經局黨組研究同意,結合我局實際情況,特制定本制度。
            1、辦公用品包括:空調、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
            2、電腦耗材包括:電腦主機和配件等;路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、u盤、移動硬盤、usb擴展器等;打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數據線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
            3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等,由股室根據工作需要先向分管領導申請,報局長同意后按領導批示辦理。
            4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的辦法,按實際領用金額納入各股室經費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材,須提前列出購買計劃,經審批同意后,由辦公室負責采購。
            5、日常辦公用品和電腦耗材的購買,由辦公室根據各股室所需的要求和實際庫存情況,提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量,報經分管領導審批后方可購買,交保管人員驗收入庫(登記金額、數量,建立保管帳)。
            6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關規(guī)定執(zhí)行,由各股室根據實際需要提出購買申請,經分管領導同意,報局長審批后,由財務室對接政府采購,實行公開招標,擇優(yōu)購買。
            7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購,在定點商店沒有的可在其他點采購,由財務室辦理政府采購相關手續(xù)。
            8、重大活動(含節(jié)日、慰問活動等)和會議及其他特殊情況需要采購準備相關物品的',由辦公室或財務室人員負責采購辦理。
            1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記,建帳保管,發(fā)放時注明領取人、物品名稱、領取日期和件數。
            2、物品保管由辦公室人員負責,保管人員要詳細填寫相關記錄,財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目,保證庫存辦公用品帳物相符。
            3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時,應堅持“勤儉節(jié)約、即用即領”的原則,指定專人按實際需要領用,做到不亂領、不多領。
            4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》,由保管人員審批后方能發(fā)放。
            5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理,保持庫房整潔,防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。
            6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時,要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神,能用的要盡量使用,能修的就不要更換,堅決杜絕鋪張浪費,努力降低消耗成本。
            7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。
            20xx年1月29日。
            采購領用管理制度篇二
            第一條為加強公司物資管理,規(guī)范物資采購程序,制定本制度。
            第二條本制度適用公司各部室。
            第三條辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
            第二章計劃。
            第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃,部門采購計劃須有部門領導簽字,經主管領導審核后報總經理審批。
            第五條物品采購計劃每月申報一次,于每月3日前按規(guī)定程序審批后報辦公室,對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經總經理批準的急件除外)。
            第三章詢價。
            第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價,并隨采購計劃一并報辦公室。
            第七條單價100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。
            第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表,詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應商名稱、供應商電話等。
            第四章采購。
            第九條公司所有物品均由辦公室依據按規(guī)定程序審批的采購計劃統(tǒng)一辦理采購。
            第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行,違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經公司領導批準。
            第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則,嚴禁采購質次價高的物品。如有發(fā)現每次罰款100元。
            第十二條所有采購的物品均需開具稅務發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同,并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
            第五章入倉。
            第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單,無入倉單的,財務不辦理報銷手續(xù)。
            第十四條辦理入倉時,倉管員應對物品的品名、規(guī)格、數量、質量等進行審驗,并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發(fā)現賬物不符而被督導室檢查發(fā)現,對倉管員處以50元罰款。
            第六章附則。
            第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,相關規(guī)定如與本制度沖突,以本制度為準。
            第十六條本制度由辦公室負責解釋,未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。
            采購領用管理制度篇三
            行政辦公物品采購及領用管理制度目的規(guī)范行政辦公物品采購、庫存、領用的管理,完善入庫、出庫手續(xù),提高行政辦公物品采購、庫存及領用的工作效率、質量,保證公司各類行政辦公物品的供應。
            第二條采購程序1、行政部根據庫存行政物品現況和各單位上報的行政物品需求計劃填寫《行政物品采購清單》并進行核算,將編制好的《行政物品采購清單》報請常務副總經理審批后,方可安排采購。
            金額在元以上的行政物品,由常務副總經理簽字批準。
            3、《行政物品采購清單》一試三份,財務部留存一份備案,另2份計劃分別交行政部和采購員。
            4、行政部長按計劃安排實施采購。
            5、行政管理員根據輕重緩急完成采購計劃。
            第三條臨時應急采購1.應急物品采購必須具備以下條件:
            (1)。
            確屬應急必須品。
            (2)。
            使用單位或部門經理審批后,報行政部長審查通過后,報常務副總經理簽字批準。
            2、應急物品采購流程:
            (1)。
            需求單位或部門填寫正式報告呈報行政部長審批;
            (2)。
            行政部長核實無誤,金額在元以下的,簽字批準;
            金額在元以上的,交常務副總經理簽字批準;
            (3)。
            簽字批準后的《行政物品采購清單》交財務部備存1份,另2份分別交行政部和行政管理員。
            3、行政管理員持已批準的《行政物品采購清單》采購物品。
            4、購進后的辦公物品須及時辦理入庫、建帳、建卡、報帳及交付使用等手續(xù)。
            5、使用單位辦理領用登記手續(xù)后領用所需設備或物品。
            第四條非特殊情況,不得使用現金采購。
            第五條固定資產類行政辦公物品的采購1、除日常辦公用品以外,屬于固定資產類的行政辦公設備物品的采購,須在經理行政辦公會議上研究確定,并列為公司年度預算計劃。
            2、屬于固定資產類的行政辦公設備物品的采購,行政部每年依據公司的實際使用需求,在編制的年度購置計劃中列出。
            第六條說明:
            1、《行政辦公物品庫存月報表》。一式三份,財務部、行政部、庫管各一份存檔備查。
            庫存管理第七條除財務部外,行政部要對公司所有財產設置管理臺帳,并對全部在用設備物品分類別統(tǒng)一編碼、標簽、設卡。
            第八條公司所屬各單位自行購置行政辦公物品的,應嚴格按要求辦理入庫登記手續(xù)。當日購進的辦公物品必須當日入庫,無特殊情況不得延誤。
            1、入庫單一式三聯,第一聯存根聯由庫房留存登記商品入庫并下庫存帳;
            第二聯由采購與財務對賬;
            第三聯記帳聯交公司財務部記帳。
            2、填寫入庫單應寫明物品的名稱、用途、規(guī)格、單位、單價、數量等。
            3、庫管必須對各類入庫物品履行入庫前的驗收,與審批后的《行政物品采購清單》進行核對,并對質量、數量、規(guī)格等進行檢查、清點。對不合格的物品庫管有權拒收,數量與送貨單不符的按照實際數量入庫,在《行政物品采購清單》上注明原因。
            4、各類物品的供應商在結算費用時,必須出具有行政部相關責任人簽收的原始入庫單據,并提供正規(guī)的發(fā)票,按公司相關財務規(guī)定制度給予結算。
            5、庫管做好入庫物品的登記,并每月統(tǒng)計匯總后出具報表。年末做出各項行政辦公物品發(fā)放的匯總、相關費用支出的匯總和物品發(fā)放、使用情況的統(tǒng)計(包括不同類別的金額)、分析報告。以便于指導新的年度計劃的制定、控制。
            6、由各部門或單位使用的設備物品,須按設備物品實際放置場地分別詳細登記在冊,按原登記的設備編號、名稱、使用情況等進行登記備案。
            1、建立《行政辦公物品領用登記臺帳》,并由發(fā)放人員負責登記。于每月底做出各部門、各單位及門店領用物品的分類匯總表并附帶分析說明,作為下期計劃、控制各部門、單位行政辦公費用的測算依據。
            2、行政部須嚴格按規(guī)定、計劃及間隔期向部門、單位(門店)和個人發(fā)放辦公物品。
            3、領用部門、單位或個人須在《辦公物品領用登記簿》上履行登記后方可發(fā)放。
            4、領用間隔周期為一周。
            【注】為提高辦事效率,公司規(guī)定在公司每周店長行政例會前一天下午按規(guī)定將領用物品計劃報行政部相關管理人員,例會當日順便取走。
            5、個人日常辦公物品的領用實行按部門、門店統(tǒng)一領取、個人自行保管、遺失不補。
            6、公共辦公物品按部門統(tǒng)一領取。由各部門、單位(門店)經理根據計劃指定專人統(tǒng)一領取,并負責管理和使用。
            7、為加強行政辦公物品的使用和管理的監(jiān)管,行政部對各部門、單位(門店)的行政辦公物品的使用情況進行不定期的抽查。
            8、應急物品領用時,由領用部門或單位(門店)經理提出申請,由行政部長或常務副總經理批準簽字后,方可辦理領用登記手續(xù),領取申領物品。
            9、對于易損物品實行以舊換新。因管理不善,造成行政辦公物品遺失、被盜或損壞者,應及時報行政部補發(fā),行政部將視情節(jié)要求責任人承擔部分或全部賠償責任。
            第十條、本制度由行政部制訂并負責修訂和解釋。
            第十一條本制度自正式發(fā)布之日起執(zhí)行。
            幼兒園物品采購崗位職責。
            采購領用管理制度篇四
            加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。
            二、范圍。
            本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
            三、職責。
            3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
            3.2生產技術部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業(yè)務采購申請及計劃的編制。
            3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經總經理批準后組織采購。
            3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
            3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
            3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。
            3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
            3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
            3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
            3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
            四、采購作業(yè)操作規(guī)程。
            4.1物資采購的計劃、申請與審批。
            4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經理審核。
            4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
            4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。
            4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
            4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
            4.2采購比價。
            4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
            4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
            4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
            4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
            4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
            4.3采購實施及物資驗收。
            4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。
            4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,報分管副總批準后執(zhí)行。
            4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內,若因市場行情發(fā)生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》,并報請財務部門備案。
            4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
            4.4結算。
            4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
            4.4.2無論是現款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。
            4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
            4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
            五、責任。
            5.1不按規(guī)定程序未經審批采購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額承擔。
            5.2經審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的,沒發(fā)現查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
            5.3未經比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。
            5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
            5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。
            5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。
            5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。
            5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
            六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關規(guī)定同時廢止。
            采購領用管理制度篇五
            1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。
            2.根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區(qū)所配備的設備的數量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。
            3.國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。
            4.國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。
            5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
            6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
            7.物資采購流程。
            各專業(yè)組根據維修保養(yǎng)需要,填寫'物資采購表',經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。對于常用的消耗品,應由各專業(yè)工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。
            7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協助,但一般不得自行采購。
            7.2工程部要協助采購部進行多方案擇優(yōu),防止采購質次價高,性能低劣的產品。
            7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協議,形成長期的`協作關系。
            7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。
            7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續(xù)。
            7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。
            7.7驗收合格的物資要根據發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。
            8.物資的領用流程。
            8.1憑各專業(yè)組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。
            8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。
            8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。
            9.物資的報廢流程。
            9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。
            9.2報廢物資需進庫,統(tǒng)一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。
            采購領用管理制度篇六
            陜北:作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地,有著得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢,而神木,作為陜北的煤炭大縣,處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域,未來幾年,經濟必將高速增長,我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè),在“十二五”規(guī)劃第一年,舉辦一場名家講堂,邀請國內知名經濟學家與當地各大型及知名企業(yè)高層共聚一堂,讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略,更好的了解國家宏觀經濟發(fā)展形勢,為各企業(yè)長遠發(fā)展提供決策支持,此舉將為我公司與當地各知名企業(yè)家交流提供良好平臺,也為公司各中心積累客戶資源維護客情關系提供了良好的契機,并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當地政府及企業(yè)中的知名度與美譽度。
            二、擬定講堂主題。
            國家“十二五”解讀。
            中國能源行業(yè)發(fā)展現狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展。
            三、擬定時間。
            20__年9月。
            四、擬定備選地點。
            神木縣南亞華酒店。
            神木縣天峰國際酒店。
            五、邀請備選名家及簡介。
            張維迎:陜西人。
            為北京大學光華管理學院前任院長、經濟學教授,北京大學工商管理研究所所長,同時兼任牛津大學現代中國研究中心研究員。
            林毅夫:中國知名經濟學家,原北京大學中國經濟研究中心主任、教授,博士生導師。
            中華人民共和國第七、八、九、十屆政協全國委員會委員、全國政協經濟委員會副主任、中華全國工商業(yè)聯合會副主席,于20__年獲選第三世界科學院院士,現任世界銀行首席經濟學家兼負責發(fā)展經濟學的高級副行長。
            郎咸平:中國知名經濟學家,美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院,密西根州立大學,俄亥俄州立大學,紐約大學和芝加哥大學教授。
            作為世界級的公司治理和金融專家,主要致力于公司監(jiān)管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產等方面的研究。
            王?。?“十二五”解讀)。
            研究會副秘書長,享受國務院政府特貼。
            主要研究領域:宏觀經濟學,政府經濟學。
            六、商務規(guī)劃。
            (一)活動定位:
            本次活動定位高端,邀請知名專家學者授課,邀請當地政府相關部門負責人出席,邀請區(qū)域內各知名企業(yè)主要負責人參加,邀請相關媒體配合報道。
            (二)邀請嘉賓:
            本次活動計劃邀請嘉賓有:
            1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;。
            2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;。
            3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;。
            4、神木煤化工產業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;。
            5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負責人;。
            6、神木縣政府相關部門領導;。
            7、其他社會名人;。
            七、規(guī)模及參加方式。
            (三)門票價格為1800元張;。
            八、合作單位。
            (一)合作伙伴。
            北京中智信達國際科技有限公司,該公司作為本次活動的主要合作伙伴,負責本次活動相關名家的商務邀請,負責配合對具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。
            (二)聯合承辦單位。
            陜北礦業(yè)公司。
            府谷能源開發(fā)公司。
            神木煤化工產業(yè)公司。
            陜西北元化工集團。
            (三)贊助商。
            中國移動神木縣分公司。
            神木南亞華酒店。
            當地其他知名企業(yè)1-3家。
            九、日程安排。
            (一)邀請名家于活動前一天下午到達,安排與主要領導用晚餐、座談;。
            (三)行政學院老師上午講授,解讀國家“十二五”規(guī)劃;。
            (四)主講名家上午與大家見面,安排下午講授;。
            (五)12:00結束上午講授,中午自助午餐;。
            (六)下午課程于13:30分開始,主講名家授課,講授。
            內容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;。
            (七)下午暨活動講授結束時間為17:30分;。
            (八)安排所有參加活動人員進行合影留念;。
            (十)活動結束。
            十、項目費用預算。
            (一)名家講義費:主講專家,次講專家,合計;。
            (二)活動備選紀念禮品:
            禮品二:高檔精裝名家簽名圖書一套,每套元,
            (三)會場布置及租金:
            (四)活動餐飲:
            (五)門票及資料設計、制作:
            (六)廣告宣傳:
            (七)其他費用:
            采購領用管理制度篇七
            加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質優(yōu)價廉,滿足工程設計和施工需要。
            2、適用范圍。
            本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
            3、工作職責。
            3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
            3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
            4、物資管理要求。
            4.1按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。
            4.2材料采購實行分級管理,物資種類分為:
            4.2.1重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;。
            4.2.3輔助物資:其他建筑材料、周轉材料等。
            4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
            4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
            4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。
            4.3.4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準,施工項目材料部門負責組織實施。
            4.3.5物資采購后要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。
            5.1材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。
            5.2各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。
            5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡量采用國家標準合同文本。
            5.4對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。
            6、材料的驗證。
            6.1根據采購合同和生產要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發(fā)現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
            6.2如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現場驗證。
            6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
            6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據供貨商提供的有關規(guī)格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
            6.5需作現場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。
            6.6在進貨檢驗中發(fā)現不合格材料,應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。
            采購領用管理制度篇八
            為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格,規(guī)范公司的采購管理行為,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,有效降低企業(yè)的經營成本,特制定本制度。
            公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:。
            (1)決策民主化;。
            (2)操作透明化;。
            (3)權力分散化;。
            (4)采購規(guī)范化;。
            (5)效益最大化。
            在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。
            2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
            具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領導,與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
            (3)提出制定和調整采購物資控制價格的建議;。
            (4)對供貨單位和價格有否決權;。
            (5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
            (1)根據市場信息及時提供價格建議;。
            (2)嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;。
            (3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督,按程序開展工作;。
            (4)建立價格信息網絡及臺賬;。
            (5)采購人員隨時注意市場價格的變化,并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
            4、特殊情況的處理辦法:。
            當比價采購管理在實施過程中,出現特殊情況時,比價采購管理小組無法裁定的,上報公司總裁,由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。
            1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃,并建立健全計劃管理工作,將物資采購計劃與財務預算管理統(tǒng)一起來,以公司預算為前提和依據,按月制定采購明細計劃,按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室,經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。
            2、采購部門在采購前,必須先進行廣泛的市場調查,然后由比價管理小組召集有關成員,集體研究,對所采購的物資貨比三家,進行綜合評價,統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果,在比價采購辦公室審核備案,辦理采購物資價格審核單后具體執(zhí)行。
            3、各類物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。
            4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資,暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。
            5、在比價采購工作中,要逐步實行公開招標采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標,公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動。
            6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理,各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理,在保障生產經營前提條件下,以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
            7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購,在貨比三家的基礎上實行定點采購,以取得規(guī)模采購效益,最大限度地降低采購成本。
            五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬,詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話及聯系人等情況,隨時備查。
            1、不按比價采購程序進行采購的;。
            2、不按比價采購制度進行集體討論研究,私自進行采購的。
            采購領用管理制度篇九
            (一)凡列入公務用品采購范圍內的物品,均執(zhí)行《xx縣機關事務管理局公務用品采購管理實施細則》,采購后的公務用品,分別由各歸口科(室)驗收入庫,指定專人負責保管。
            (二)嚴格公務用品的核對,驗收做到驗質、驗價、驗量。凡不符合要求的要當場查明原因或予以退回。
            (三)公務用品必須分門別類在固定位置擺放,做到美觀、整齊,便于發(fā)放、檢驗、盤點、清倉。
            (四)建立公務用品登記制度,采購入庫及時登記,領用時必須填寫領用登記單,及時銷賬,做到往來清楚,賬實相符,同時,把好領用關。
            (五)公務用品做到先進后出,用零存整,經常驗收、整理,掌握領用、結存情況,并根據需要,及時向領導提出采購計劃。
            (六)回收的各類物資,均由相關科(室)注明成新,登記入庫,納入年報表,并予說明。
            (七)年終進行一次盤點,編制物品進出年報表,及時送領導審閱。
            (八)加強公務用品衛(wèi)生和安全工作。采取切實的`措施,確保用品完好無損,杜絕意外事故的發(fā)生。
            采購領用管理制度篇十
            本著勤儉節(jié)約、減少辦公費用支出和有利于工作的原則,根據公司實際情況制定本規(guī)定。
            1、辦公用品是指辦公場所使用的低值易耗品。
            2、辦公用品范圍:紙簿類、筆尺類、裝訂類、歸檔用品、辦公設備專用易耗品、辦公設備。
            紙簿類:a4等各種類型的辦公用復印紙,帶單位抬頭的信紙,普通白紙,復寫紙,便條紙,留言條,標簽紙,牛皮紙,專用復寫紙,大、中、小及開窗信封,筆記本,速記本,專用本冊(如現金收據本)等。
            筆尺類:鉛筆、圓珠筆、鋼筆、彩色筆、白板筆、橡皮、各種尺子、修正夜等;
            裝訂類:大頭針、曲別針、剪刀、打孔機、訂書機、訂書釘、橡皮筋、膠帶、起釘器等;
            歸檔用品:各種文件夾、檔案袋、收件日期戳;
            辦公設備:打印機、復印機。
            1、申請:特指前臺在集中采購前的申請并經人事部批準;部門需要數量大或者價值超過500元及以上的辦公用品需要申請并經總經理批準;人事部認為其它需要總經理批準后方能采購的申請。
            申請人應在申請表列清名稱、數量、規(guī)格、價格等。
            2、領用:誰需要、誰領用、誰簽字。前臺應在領用人簽字后方發(fā)放用品。
            領用物品按照各部門分開登記。
            3、采購:前臺按照“貨比三家”的原則進行采購。前臺認為有必要,可以到實地市場進行采購。對采購的特殊用品應充分聽取財務部經理的意見。
            1、前臺應對每次送到的辦公用品,按購貨清單進行驗收,核對品種、規(guī)格、數量與質量,確保沒有問題。
            2、前臺每月應對辦公用品的使用、采購分部門、以電子檔的形式做好約數統(tǒng)計。
            3、前臺應在每年12月底做好辦公用品清點,清點結果應以電子檔存放。
            4、辦公用品借用應由借用人以書面形式向前臺借用。
            5、辦公用品需要報廢應履行前臺統(tǒng)計匯總、人事部審核、總經理批準并由總經理指定人員實施。
            6、涉及到屬于本規(guī)定以外的采購、印刷應履行部門(書面形式)提出申請、總經理批準程序。
            采購領用管理制度篇十一
            適用于原材料采購,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
            3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
            4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選擇符合使用要求,質價比相對較高的原材料,為餐飲工作提供優(yōu)質服務。
            4.2參與采購招標工作人員,要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神,力求節(jié)約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效地履行職責。
            4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制,實現動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下,每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā),本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。
            4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的,必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的,可建議其回避。
            5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行,堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則,設立采購招標小組,成員包括:行政管理部物業(yè)室主管,各事業(yè)部行政管理部部長,行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理,各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理,各餐廳經理,財務餐廳專職會計,餐廳售賣會計,采購員。
            5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
            5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察,實地考察過程中對供應商的生產環(huán)境、經營條件、企業(yè)規(guī)模、產品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
            5.4與考察后并通過初步認可的供應商,簽訂年度《供貨合同》,《廉潔交易責任書》,《服務承諾書》,并向財務部門上交產品服務質量保證金。
            5.5供應商如有以下行為的,應取消其參與招標的資格:以虛假資信材料,騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱,供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。
            5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業(yè)中進行,每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
            5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管,并按年度歸檔備查。
            6.1在質量服務保證的前提下,以市場價格為依據,低價中標。在質量、價格、服務同等條件下,優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。
            6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上,按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。
            6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致,并在原材料評定表上簽名。
            6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督,采購標工作按照“誰的職責,誰簽字,誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
            6.5對在采購招標工作中,工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度,對公司造成損失的,應根據法律及相關制度追究其責任。
            7.1經招標后確定的供貨企業(yè),各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。
            7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應,與供應商交涉并提出索賠報告,要求供應商承擔相應檢測費用,迅速完成原材料供應商更換工作,以免造成食品安全事故和經濟損失。
            7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測,確保供貨質量。
            8.1供應商辦理結算手續(xù)時,應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據。
            8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
            采購領用管理制度篇十二
            學生通過獨立撰寫可行性研究報告,達到以下幾個目的:
            1、理解可行性研究的作用和目的;
            2、掌握可行性研究的.內容和步驟;
            3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。
            1、請仔細閱讀下列背景材料后,根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫。
            商品采購是超市主要業(yè)務活動之一。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品,必須認識了解采購過程,做好采購業(yè)務決策,加強對商品采購過程的監(jiān)督,確保采購工作的圓滿完成。就企業(yè)功能而言是,采購管理是企業(yè)為了達成生產或者銷售計劃,從適當的供應商,在確保適當品質下于適當的時期,以適當的價格,購入必須數量的物品或者勞務所采取的一切管理活動。就管理功能而言是,采購管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃,事中的執(zhí)行以及事后的控制,以達到維持正常的產銷活動,降低產銷成本的目的。
            商品采購是超市一項十分重要的經營活動,是其經營的起點,其功能如下:
            1、開發(fā)新商品,開發(fā)新供應商。
            2、淘汰滯銷商品,淘汰不良供應商。
            3、控制采購付款。
            采購在超市經營中的重大意義,概括的說有以下幾點:
            1、采購制約著超市銷售工作的質量。
            2、采購決定著超市商品周轉的速度。
            3、采購關系到超市經濟效益的實現程度。
            為了科學地組織商品采購,超市必須根據自身狀況,建立相應的采購機構;根據商品經營范圍、品種,形成商品經營目錄;確定采購渠道;進行進貨洽談、簽訂訂貨合同;完成商品檢驗與驗收活動。
            思想匯報專題目前,超市已經成立正式的采購組織,專門負責商品采購工作,人員專職化。
            (5)商品信息收集。主要有:本店商品銷售信息收集;顧客商品需求信息;競爭店商
            品銷售信息;供應商商品變動信息等的收集。
            (1)提出要求;
            (2)描述要求,即對所需的物料、或服務的特點和數量進行確認;
            (3)選擇、評估供應商;
            (4)確定價格和采購條件;
            (5)發(fā)出采購訂單,制定采購合同;
            (6)對訂單進行跟蹤并催貨;
            (7)驗收貨物;
            (8)支付貨款;
            (9)準確記錄。
            在對供貨商進行評價選擇的基礎上,采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中,采購人員要就購買條件與對方磋商,提出采購商品的數量、花色、品種、規(guī)格要求,商品質量標準和包裝條件,商品價格和結算方式,交貨方式,交貨期限和地點也要雙方協商,達成一致,然后簽訂購貨合同。
            一項嚴謹的商品采購合同應包括以下主要內容:
            (1)貨物的品名、品質規(guī)格;
            (2)貨物數量;
            (3)貨物包裝;
            (4)貨物的檢驗驗收;
            (5)貨物的價格,包括單價、總價;
            (6)貨物的運輸;
            (7)貸款的收付;
            (8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同,意味著雙方形成交易的法律關系,應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨,采購方支付貨款。
            采購的商品到達超市或指定的倉庫,要及時組織商品驗收工作,對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事。要求商品數量準確,質量完好,規(guī)格包裝符合約定,進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄,注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發(fā)現問題,要做好記錄,及時與運輸部門或供貨方聯系解決。
            從流程可以看出,采購相對超市的其他業(yè)務是比較復雜煩瑣的,對超市管理的采購業(yè)務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完善,擬開發(fā)出功能強大,自動化程度高,安全性強的采購管理子系統(tǒng)。
            采購管理系統(tǒng)體現了當今先進的企業(yè)管理思想,對提高企業(yè)的管理水平有著重要的意義。采購管理系統(tǒng)能夠保證計劃的準確性和采購的合理性,提升企業(yè)的競爭力。傳統(tǒng)采購的重點放在與供應商進行商業(yè)交易的活動,特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較,通過供應商多家競爭,從中選擇價格最低的作為合作者,在營運中獲得更大的收益。采購管理系統(tǒng)是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng),對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤,實現完善的企業(yè)物資供應信息管理,實現庫存量與采購量的動態(tài)聯系,確保采購量合適恰當。
            采購管理系統(tǒng)的功能預計包含四個部分:
            1.請購單管理:包括需求的商品的詳細內容:商品號,名稱,規(guī)格,需求時間等。接受庫存部門的請購信息,供主管審批時參照使用。審批結束后對請購單按是否批準作分類記錄。
            2.采購訂單管理:根據審批通過的請購單,生成采購訂單,除了請購的基本內容外還包括供應商,運輸方式,付款方式,付款條件,交貨日期等詳細情況。按不同的狀態(tài)實現訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說,未執(zhí)行狀態(tài)下才能夠新建,撤消訂購單,執(zhí)行中狀態(tài)下才能修改和撤銷,訂購單一旦完成,就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態(tài)分類列表記錄。
            3.采購合同管理:
            (1)一份采購定單生成后對應生成采購合同(采用合同號和訂購單號對應);
            (4)按照合同的付款信息,及時向財務部門反饋用款信息,經批準后更新部門可用資金數目。合同完成后,為庫存提供到貨信息(名稱,數量等)。
            采購領用管理制度篇十三
            為簡化、規(guī)范辦公物資管理,經公司研究決定,由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理,特制定本制度。
            本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等,其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執(zhí)行。
            1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。
            2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
            3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續(xù)的辦理及領用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查,并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。
            4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃,并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。
            5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。
            6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實,并對特殊大件及應急物資的采購進行審批,以整體控制成本費用支出。
            1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫,以確保各部門的正常領用。
            2、各部門物料物資的申購原則:由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,需緊急采購的,經部門經理審核,行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。
            (一)流程說明
            1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后,按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續(xù),執(zhí)行2—3人共同采購。
            2、因行政人事部暫無庫房設置,與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領用。
            3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務列帳,一份存檔。并同時開具出庫單一式三份,一份交領用人簽字;一份交財務記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發(fā)票。
            4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時,需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領用登記表》(附表2),均需由總經理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。
            (二)采購工作流程
            為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要,以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延,并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門應當各盡其責,加強溝通和配合。
            (三)庫房管理
            1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放,應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥,并入柜或入袋保存。
            2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放,周圍無明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。
            3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時:應保持干燥,盡量保持通風。
            (四)物品領用
            公司各部門在員工領用辦公物資時,應建立《領用登記表》(附表2)。
            采購領用管理制度篇十四
            一、醫(yī)療設備采購應當按照相關法律,法規(guī)進行采購。
            二、醫(yī)療設備的采購申請程序。
            1、甲類大型醫(yī)療設備,向市衛(wèi)生局申請,待逐級上報省及國務院衛(wèi)生行政部門審批。
            2、乙類大型醫(yī)療設備,向市衛(wèi)生局申請,上報省衛(wèi)生行政部門審批。
            3、三萬元以上普通醫(yī)療設備,向市衛(wèi)生局申請,審批后,向市財政局申請,審批后,到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》,確定采購部門及采購方式。
            4、向采購部門提供所需要的數據和相關信息。
            5、接到采購部門的中標通知書后五日內確定中標(成交)供應商。
            6、與供應商簽訂采購合同。
            三、三萬元以下普通醫(yī)療設備,在院長領導下,由醫(yī)療設備科按照《丹東市衛(wèi)生局醫(yī)療設備采購暫行管理辦法》(20xx)58號文件則,進行公開招標采購規(guī)程;競爭性談判采購規(guī)程;單一來源采購規(guī)程;詢價采購規(guī)程,進行采購。
            四、醫(yī)療設備采購對象(企業(yè)或供應商),應具有如下內容。
            1、醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證可生產或經營范圍內經注冊的產品。
            2、醫(yī)療器械生產或經營許可證。
            3、營業(yè)執(zhí)照的復印件。
            4、醫(yī)療器械注冊證(含附件)和其它證明文件的復印件。
            5、產品檢測報告。
            6、產品合格證。
            7、銷售人員的單位授權或委托書。
            8、進口醫(yī)療器械應用符合規(guī)定的證書和文件,應用中文標識中文說明書。
            9、包裝和標識必須是符合國家有關規(guī)定及儲運要求。
            五、與供應商鑒定合同的條款內容及相關內容。
            1、醫(yī)療器械質量符合質量標準和有關質量要求。
            2、產品出廠時每件包裝中應附產品合格證。
            3、廠家提供醫(yī)療器械產品生產注冊證復印件。
            4、產品應有生產日期或批(編)號。
            5、限期使用產品,應標明有效期。
            6、醫(yī)療器械包裝要符合儲運部門及有關部門要求。
            7、整件醫(yī)療器械需附產品合格證。
            采購領用管理制度篇十五
            1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。
            2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。
            3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。
            4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及公司。
            5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。
            6、采購時間要求:一般物品采購時間為3-5天,急用物品第二天必須采購回來,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。
            7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。
            8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
            9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利。
            1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況,掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求,熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本,為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。
            2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài),會同有關部門根據實際經營情況,合理、科學地根據采購計劃,對各種物品進行價格調查。
            3、搜集市場上各類物質的價格信息,作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作,做好物資平衡工作,及時處理呆滯物資,加速物資周轉。
            4、大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規(guī)格、品種和供貨要求。
            5、主動協調與酒店內其他各部門的關系,經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見,及進改進采購工作。
            6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作,對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前,要嚴格驗收,注意食品的生產期,不進保質期已過一半的食品,確保食品原料的新鮮度。
            7、與有關供應商作好積極的溝通,保持良好的合作關系。
            8、嚴格執(zhí)行酒店財務制度,遵紀守法,不索賄、不受賄,在平等互利在原則下開展作業(yè)。
            2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核,檢查所需采購物品的名稱、數量、規(guī)格等必要時進行刪減和增補,并注明急需采購的原因。
            3、臨時物品的采購實施:采購員根據部門所下的申購單直接采購,部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后,需將申購單交給相關部門補簽手續(xù)。
            4、臨時物品的采購驗證:采購購回物品后,倉庫及部門負責人驗貨給予優(yōu)先及時驗收,驗收合格入庫后交與申請部門領用。
            1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫,由庫房根據申購單驗收貨物,不允許直接將貨物交與使用部門。
            2、對于不符合采購申購單的貨物,庫房人員有權拒收,供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后,倉管應開入庫單,并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續(xù)。
            3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
            5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作,對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。
            采購領用管理制度篇十六
            為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神,使學校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化,經學校行政會議研究,結合我校具體實際,特制定本制度。
            1、堅持公開、公平、公正的原則。
            2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監(jiān)督的原則。
            3、堅持節(jié)約實用的原則。
            4、堅持量入為出、計劃預算、統(tǒng)籌安排的原則。
            5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
            1、由需要購買人提出申請,填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
            2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。
            3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批,100元-200元送分管后勤的領導審批,200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
            4、采購人員根據完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。
            5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單,并送有關領導批準,如因遲報導致來不及采購,影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
            6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局,由政府采購部門采購辦理。
            1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關,總務處負責落實。
            2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。
            3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下,根據質優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。
            采購領用管理制度篇十七
            1、 采購辦公用品和其它物品,統(tǒng)一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管,并按需要發(fā)放。
            2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品(包括器材、勞技材料、圖書教學設備 )均需由領用部門填寫請購單,報教導處、總務處商討,再報校長批準,由總務處統(tǒng)一購買。
            3、 凡未經批準私自購買的任何物品,一律不得報銷。
            二、 驗收制度
            1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的物品,必須送總務處保管員驗收登記。
            2、 驗收無誤后由財產管理員(或驗收人)填寫“財產物品驗收單”,“驗收單”必須由采購員、財產管理員(或驗收人)、主管領導簽名。驗收單一式三份,一份由財產管理員留著,并根倨此單入帳,同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放,以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
            3、 物品驗收后,要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號(編號位置要固定,書寫要醒目、整潔)入庫入帳。
            采購領用管理制度篇十八
            為加強企業(yè)規(guī)范化管理,確保公司能購到高品質低成本的產品,從而達到降低成本之目的,特制定本制度。
            選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制,確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
            本制度適用于公司采購部所有采購人員,價格之審核、接單、訂購、驗收等,除另有規(guī)定外,悉以本制度處理。
            1、由本公司采購部門負責生鮮產品的采購工作
            2、訂單處理負責訂單的收集匯總,生鮮產品的銷售統(tǒng)計
            3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行審核
            4、儲運部門負責對貨物進行運輸,加工,分揀,配送
            2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作
            3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號,數量相一致。
            4、廉潔自律,不收取供應商任何形式的饋贈。
            5、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督
            1、選擇供應商
            (1)生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選?。?BR>    (2)本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價,以作比價、議價依據
            (3)部門主管在審價時,認為需要再進一步議價的,則由采購主管親自與供應商議定價格
            (4)公司領導在核價時,均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價
            2、價格調查
            (1)已核定的商品,采購必須經常分析或收集商品資料,作為降低成本的依據
            本組成員均有義務經常性市調以協助主管了解市場行情,以利于領導做決策參考
            (2)已核定的生鮮產品采購單價如需上漲或降低,應及時了解相關情況匯總上報
            (3)采購數量或頻率有明顯的浮動時,應及時作出采購計劃的調整以應對變化
            3、詢價和比價
            (5)專業(yè)用具或相關材料采購人員應該和部門相關人員共同詢價議價;
            (6)在供應商的報價條件不能滿足要求時,采購人員應與供應商及時進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致。
            4、訂購作業(yè)
            (1)在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員需填寫正式的采購單,訂單需要列明一下內容:
            a供應商資料:包括名稱、編號
            b采購商品的詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;
            c訂單所采購的數量、重量;單位包裝數量、重量,包裝件數
            d價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款
            e交付期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量
            f付款方式:主要有現金采購和銀行轉賬支付
            g標示:商品本身或包裝上的文字標記(訂單號、供應商、品名、規(guī)格、單位包裝的數量、重量、批號)
            h所需的質量證明材料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)
            i質量保證條款:發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。
            j裝箱清單(送貨單)和銷售發(fā)票的要求。
            (3)采購人員應控制商品訂購交期,及時向供應商跟蹤交貨進度。
            1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作
            2、依財務管理規(guī)定,辦理供應商付款工作