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        費用報銷實習(xí)報告大全(20篇)

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            在撰寫報告時,要合理使用圖表、數(shù)據(jù)和實例等,讓讀者能夠直觀地理解和理解報告內(nèi)容。報告中的數(shù)據(jù)和信息應(yīng)來源可靠,且要進(jìn)行充分的數(shù)據(jù)分析和解讀。通過閱讀范文,我們可以學(xué)習(xí)到一些報告中常用的詞匯和句式表達(dá)。
            費用報銷實習(xí)報告篇一
            根據(jù)《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》(渝府發(fā)〔20xx〕120號)和《xx市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》(渝機(jī)管發(fā)〔20xx〕40號)的規(guī)定,結(jié)合我局實際,制定本辦法。
            (一)住院醫(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用。
            按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》,《xx市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行,單位不予報銷。
            (二)普通門診醫(yī)療費用。
            在職人員年度累計門診費用1500元以內(nèi)的,按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補(bǔ)助;1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報銷,即45歲(含)以上的按85%予以報銷,45歲以下的按80%予以報銷;3500元以上的單位不予報銷。
            退休人員年度累計門診費用1800元以內(nèi)的,按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補(bǔ)助;1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90%予以報銷;4000元以上的單位不予報銷。
            (三)計劃生育醫(yī)療費用。
            我局女同志生育小孩,符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用,按《關(guān)于“渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行,渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內(nèi),并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用,按本辦法關(guān)于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。
            在職職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局財務(wù)處審核后,按規(guī)定支付;退休職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后,報局財務(wù)科審核并按規(guī)定支付。
            三、適用人員。
            本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔20xx〕120號文件第四十一條相關(guān)規(guī)定,局機(jī)關(guān)工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助辦法執(zhí)行。
            四、本辦法由局財務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。
            五、本辦法自20xx年1月1日起施行。
            費用報銷實習(xí)報告篇二
             財務(wù)管理中,日常費用報銷的管理是重中之重,下面是小編為大家整理的費用報銷的有關(guān)規(guī)定,希望大家喜歡!
             1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。
             (1)報銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;
             (2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據(jù)房屋租賃專用發(fā)票;
             (3)原則上跨年度發(fā)票不允許報銷;
             (4)發(fā)票內(nèi)容與報銷單內(nèi)容一致;
             (5)具體項目上發(fā)生的費用需填寫對應(yīng)的項目號、項目名稱;
             (6)報銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量;
             (7)報銷時需將發(fā)票分類,按報銷類型分行填列報銷單據(jù),報銷類型主要分為以下幾種:差旅費、業(yè)務(wù)招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
             會議費證明材料應(yīng)包括:會議時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標(biāo)準(zhǔn)、支付憑證等。
             2、單筆報銷總額超過2000元,需要提前一天通知財務(wù)備款。
             3、費用報銷基本流程及審批管理:
             (1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有貨幣資金等的支付審批。
             (2)貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面方式。
             (3)部門主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費用報銷標(biāo)準(zhǔn)對本部門發(fā)生的費用報銷業(yè)務(wù)真實性審核。
             (4)財務(wù)部門對費用報銷憑證的合法性,合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進(jìn)行審核。
             (5)出納收到報銷單后應(yīng)檢查總經(jīng)理、部門主任、會計簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷,對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。
             (6)報銷人要對其所報銷費用內(nèi)容的真實性負(fù)全部責(zé)任,在費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。
             4、報銷時間的具體規(guī)定:
             公司財務(wù)部根據(jù)實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進(jìn)行財務(wù)報銷。
             5、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:
             (1)報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;
             (4)若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;
             (6)報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
             (7)報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
             (8)報銷單各項目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn);
             (9)有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單。
             一、費用報銷流程:費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單),并打印費用明細(xì)------報銷人部門負(fù)責(zé)人(或上級主管)確認(rèn)簽字------財務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實、合理性等方面負(fù)全責(zé))------出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。
             二、費用單據(jù)要求:為了強(qiáng)化公司的財務(wù)紀(jì)律,規(guī)避財務(wù)風(fēng)險,原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn),具體操作由財務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實,以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕,各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
             三、單據(jù)整理要求:報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù),首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進(jìn)行分類,然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報銷單據(jù)的后面,并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰,粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正,不改正的有權(quán)予以拒絕受理。
            費用報銷實習(xí)報告篇三
             孕婦從懷孕到生產(chǎn),中間約有10次產(chǎn)檢,每次產(chǎn)檢的項目不同,收費也不一樣。那么產(chǎn)檢費用可以報銷嗎?如果可以,怎么報銷呢?下面是小編為大家整理的產(chǎn)檢費用報銷過程詳解,希望大家喜歡!
             產(chǎn)檢費用是可以報銷的,而且可以通過醫(yī)療保險和生育保險兩個途徑報銷。
             一、 醫(yī)療保險報銷:參加醫(yī)療保險的孕婦,部分產(chǎn)檢費用可免費,或者直接刷醫(yī)保卡繳費即可。
             二、 生育保險報銷:生育完以后,生育保險可報銷一定生育費用,這其中就包括大部分必要的'產(chǎn)檢項目。
             三、 產(chǎn)檢費用報銷項目
             第三次產(chǎn)檢報銷項目:(20―24周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī)、彩色b超;
             第四次產(chǎn)檢報銷項目:(24―28周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
             第五次產(chǎn)檢報銷項目:(28―30周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
             第六次產(chǎn)檢報銷項目:(30―32周)產(chǎn)科檢查、血常規(guī)、尿常規(guī)、b超;
             第七次產(chǎn)檢報銷項目:(32―34周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
             第八次產(chǎn)檢報銷項目:(34―36周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護(hù)、尿常規(guī);
             第九次產(chǎn)檢報銷項目:(37周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
             第十次產(chǎn)檢報銷項目:(38周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護(hù)、尿常規(guī);
             第十一次產(chǎn)檢報銷項目:(39周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī)、b超;
             第十二次產(chǎn)檢報銷項目:(40周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護(hù)、尿常規(guī)。
             一、產(chǎn)檢費用報銷所需材料
             1.產(chǎn)前檢查
             (1)生育手工報銷申報表一式一份
             (2)診斷證明、出生證明、生育服務(wù)證復(fù)印件
             (3)收據(jù)、處方(有藥費的收據(jù)必須有處方)
             2.生育住院
             (1)手工報銷申報表一式一份
             (2)診斷證明、出生證明、生育服務(wù)證復(fù)印件
             (3)住院收費專用收據(jù)、費用結(jié)算清單、費用明細(xì)
             (4)由醫(yī)院開具的《全額現(xiàn)金結(jié)算證明》
             二、產(chǎn)檢費用報銷流程
             1.屬于生育保險零星醫(yī)療費用報銷范圍內(nèi)的生育醫(yī)療費用,先由參保人員個人墊付,自出院(或結(jié)付醫(yī)療費)之日起5個月之內(nèi)向所屬單位辦理申報手續(xù)。
             2.由單位經(jīng)辦人攜帶相關(guān)資料,到醫(yī)保中心醫(yī)保業(yè)務(wù)綜合服務(wù)廳指定窗口辦理報銷手續(xù)。
            費用報銷實習(xí)報告篇四
            第一條為了規(guī)范公司財務(wù)會計行為,更好地發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能,達(dá)到強(qiáng)化內(nèi)部財務(wù)管理,加強(qiáng)成本費用控制,保證資金合理使用的目的,讓各項成本費用開支在預(yù)算范圍內(nèi)做到必要、合理、節(jié)約、有效,使財務(wù)會計工作更好地服務(wù)于公司管理,依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司具體情況制定本辦法。
            第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。
            第三條發(fā)生各類費用、支出事項,應(yīng)當(dāng)及時辦理會計手續(xù),取得或填制真實、合法、完整的原始憑證,并及時送交財務(wù)部。
            第二章費用報銷、支出審批人員和審批權(quán)限。
            第四條公司總經(jīng)理為公司各類費用、支出事項的有權(quán)審批人。各部門在預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出事項須由經(jīng)辦人員報總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理或執(zhí)行。超過部門預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出,財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理,且超出部份的費用由支費個人自理。
            第五條經(jīng)濟(jì)合同付款審批程序。
            簽定經(jīng)濟(jì)合同的部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時限,分月向財務(wù)部報送預(yù)算,并由分管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人審查,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財務(wù)部安排資金,有計劃分步驟地支付各類經(jīng)濟(jì)合同款項。
            連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報總經(jīng)理審批;
            (三)經(jīng)總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證、出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證在5個工作日內(nèi)付款。
            第六條日常費用的報銷審批程序及有關(guān)規(guī)定。
            各部門按核定的年度預(yù)算分解報月預(yù)算,經(jīng)審核后所發(fā)生的各項費用應(yīng)在預(yù)算內(nèi)控制使用。
            一、審批程序。
            (三)公司領(lǐng)導(dǎo)審批——財務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準(zhǔn);
            (四)將審核批準(zhǔn)同意報銷的原始憑證送財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納,由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。
            二、有關(guān)規(guī)定。
            (一)費用發(fā)生時,應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù);
            1、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全,大小寫要相符,并加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,并注意印制發(fā)票的有效時效。例:針對20xx年,取得發(fā)票時的前3年,即發(fā)票右上角編號下分別應(yīng)標(biāo)有稅字(02)或(03)或(04)字樣的,為印制發(fā)票的有效時效。
            2、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,白條和無財政監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù),否則財務(wù)初審時即剔除。
            (二)原則上當(dāng)月發(fā)生的費用當(dāng)月在預(yù)算內(nèi)報銷,當(dāng)月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當(dāng)月內(nèi)報銷的費用,必須在次月初起的三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù),否則不納入當(dāng)月預(yù)算處理。
            (三)員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應(yīng)先沖借款,直至沖完借款為止。
            (四)日常費用的報賬收單時間:
            1、除特定時期,每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個工作日為報帳收單時間。
            2、每年1月、7月為財務(wù)中報、年報編制時間,當(dāng)月1日至10日原則上不辦理報帳收單手續(xù),其他月份的.1日至5日為月報編制時間,原則上不辦理報帳收單手續(xù)。
            第七條工資費用的審批程序。
            (二)財務(wù)部將復(fù)核無誤的工資表送總經(jīng)理審核;
            (三)根據(jù)核準(zhǔn)發(fā)放的工資額撥款到銀行開設(shè)的工資專戶。
            第八條員工個人因公借款審批程序。
            (一)借款人填制借款申請單,參照第六條的費用報銷審批程序進(jìn)行審批;
            (二)借款申請單送財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核。如果借款人的以前欠款已清償完畢,準(zhǔn)予借款,堅持“前不清,后不借”。
            (四)因公出差的借款人,在返回公司后的5日內(nèi)報帳并結(jié)清余款;其他借款人在業(yè)務(wù)完畢后的三日內(nèi)了清借款。
            第九條業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定。
            規(guī)定標(biāo)準(zhǔn):公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費每月不超過8000元,公司副總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費每月不超過3000元,技術(shù)總監(jiān)、部門經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費為每月不超過1000元,全部招待費憑票報銷。
            要求:
            (一)在預(yù)算范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)酬活動應(yīng)本著節(jié)約、實事求是的原則進(jìn)行,各部門有列支權(quán),無隨意開支權(quán)。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務(wù)招待費的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的,應(yīng)先報總經(jīng)理批準(zhǔn),總經(jīng)理超支時應(yīng)先報董事長批準(zhǔn)。
            (二)各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務(wù)招待費使用資格,其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務(wù)招待事項時須嚴(yán)格按批準(zhǔn)的限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,并須事前向總經(jīng)理請示,說明理由,經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理,具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報銷憑證上簽字批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
            (三)在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”,注明被請客戶名稱、人數(shù),事由及應(yīng)酬方式、金額等,并填寫“費用報銷支款單”附上相應(yīng)發(fā)票,按照第六條日常費用報銷程序的要求進(jìn)行報銷?!皹I(yè)務(wù)招待費說明表”,統(tǒng)一由財務(wù)部存檔,僅供內(nèi)部審查不對外使用。
            (四)公司財務(wù)部對各部門的業(yè)務(wù)招待費開支實施適時控制,并建立預(yù)警制度,對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告,對超預(yù)算開支適時予以終止執(zhí)行。財務(wù)部就各部門業(yè)務(wù)招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報,以形成互相督促,鼓勵節(jié)約的風(fēng)氣。
            公司手機(jī)費用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務(wù)的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補(bǔ)貼的職員必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確定并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放該補(bǔ)貼。
            (一)在各部門預(yù)算范圍內(nèi)享受公司手機(jī)費補(bǔ)貼的員工,必須做到平時8:00—23:00開機(jī),節(jié)假日9:00—22:00開機(jī)。
            (二)公司總經(jīng)理:手機(jī)費每月定額600元(憑票報銷)。
            (三)公司副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān):手機(jī)費每月定額500元(憑票報銷)。
            (四)部門經(jīng)理及公司核定的市場及市場服務(wù)保障崗位人員手機(jī)費每月定額200元(憑票報銷)。
            (五)公司主要負(fù)責(zé)對外工作聯(lián)系的管理人員手機(jī)費每月定額100元(憑票報銷)。
            (六)公司其他職員(不含試用期):手機(jī)費每月定額50元(憑票報銷)。
            (七)凡在公司報銷手機(jī)費的員工出差,不再報銷異地長話費。出差超過15天者,根據(jù)實際情況經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷超定額部分。
            (八)公司各部門確因業(yè)務(wù)需要,致使部份職員手機(jī)費用超標(biāo)時,由使用人以書面形式詳細(xì)說明事由,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可在該部門當(dāng)月手機(jī)預(yù)算費用內(nèi)調(diào)劑報銷,但不得超過部門該項預(yù)算總額。
            第十一條差旅費報銷規(guī)定。
            凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),差旅費的使用在各部門預(yù)算范圍內(nèi)開支。
            (一)公司員工出差借款,經(jīng)批準(zhǔn)應(yīng)提前填寫“出差申請表”。內(nèi)容包括:出差事由、地點、時間、發(fā)生費用預(yù)算等。遇特殊情況臨時需要出差的,應(yīng)事先征得本部門分管副總同意,再報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
            (二)部門經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機(jī)須經(jīng)批準(zhǔn)。
            (三)部門級以下員工出差,乘坐汽車、火車或輪船在24小時內(nèi)能到達(dá)出差目的地的,原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可乘坐飛機(jī)。
            (1)總經(jīng)理出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不作限制。副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過300元/天。因公發(fā)生費用實報實銷。
            (2)部門經(jīng)理級出差,每日住宿費標(biāo)準(zhǔn)不超過200元,交通費本著節(jié)約原則實報實銷,出差補(bǔ)貼每天50元,在外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費需填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”,按照第六條日常費用報銷程序的要求報銷。
            (3)部門經(jīng)理級以下干部出差,每日住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過150元,每日交通費及伙食補(bǔ)貼50元,不再報銷市內(nèi)交通費。如發(fā)生招待費用需事先征得部門負(fù)責(zé)人同意,報銷時需填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”,金額超過500元者報總經(jīng)理審批。
            (4)差旅費報銷應(yīng)填寫“差旅費報銷單”,注明出差地點、事由、起止日期、往返天數(shù)、附件張數(shù)并計算金額,住宿費須憑發(fā)票和電腦清單在規(guī)定的限額內(nèi)報銷,經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后,按第六條規(guī)定報銷。如出差人員的報銷內(nèi)容與出差申請表不符,又未在報銷單上加以說明,任何一級審核人員均可提出拒絕報銷。
            (五)市內(nèi)交通費一般情況不予報銷,若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經(jīng)理同意事后方可報銷出租車費。各部門的市內(nèi)交通費按月實行總額控制,各部門每月定額200元。
            市場人員可憑票報銷月票,每月定額50元/人。
            (一)辦公用品費用包括文件夾、筆等辦公文具,總經(jīng)費按每人每月10元計算,由辦公室統(tǒng)一購買,按需領(lǐng)取。
            (二)紙張、磁盤、墨盒等計算機(jī)復(fù)印機(jī)耗材,其他辦公設(shè)備的維修、保養(yǎng)費用等,總經(jīng)費按每人每月15元計算。
            (三)辦公用品中的低值易耗品由專人負(fù)責(zé)保管、領(lǐng)用、登記,并建立相應(yīng)的實物臺帳,
            (四)公司對外的郵寄、傳真由辦公室統(tǒng)一指定專人辦理,在各部門辦公費用預(yù)算內(nèi)支出。
            (五)各部門購買的專業(yè)書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫登記手續(xù)后憑“資料入庫單”方可報銷。
            (六)所購辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管,定期核對,作到帳帳、帳實相符。
            第十三條公司辦公場地所發(fā)生的租賃費、水電費、維修費、清潔費、綠化費、消防費等由公司辦公室統(tǒng)一管理,辦公室按合同、協(xié)議據(jù)實報銷。
            第十四條汽車使用費:實行按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包干使用的原則。
            規(guī)定標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理2000元/月;副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、部門負(fù)責(zé)人1000元/月。
            (一)汽車包干使用費含汽油費、停車費、洗車費、過路費、保險費、修理費。
            (二)汽車包干使用費的報銷,原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月報銷,按照第六條日常費用報銷程序的要求辦理。
            (三)汽車使用費按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)月上限控制,超支自理,余額可結(jié)轉(zhuǎn)至次月累計繼續(xù)使用。
            (四)自駕車因公長途出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。所發(fā)生的汽車費報銷時憑經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“出差申請表”可實報實銷。成都周邊地區(qū)出差發(fā)生的汽車費用則在汽車包干使用費標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷。
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            費用報銷實習(xí)報告篇五
            行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購,填寫購買辦公用品借款單,后附“辦公用品請購單”,執(zhí)行公司借款流程。
            行政部采購專員在借款之后3個工作日內(nèi),必須采購?fù)瓿刹⑥k理報銷事宜,執(zhí)行公司費用報銷流程。
            第十一條:業(yè)務(wù)招待費。
            1.公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排,統(tǒng)一結(jié)算。
            2.部門因公需招待時,應(yīng)事先申請,經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。
            3.進(jìn)行招待申請時應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”,應(yīng)詳細(xì)注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
            4.其它非公招待客人一律由個人承擔(dān)。
            第十二條:交通費。
            原則上應(yīng)盡量乘坐公交車,特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準(zhǔn),可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。
            第十三條:通訊費。
            1.普通員工手機(jī)通訊補(bǔ)助每月通過工資發(fā)放,不再報銷;。
            2.凡由公司委托銀行代扣手機(jī)費的,由人力行政部按照實際金額填寫費用報銷單報銷;。
            3.固定電話實行定額制,由人力行政部統(tǒng)一報銷。
            第十四條:教育經(jīng)費及培訓(xùn)費。
            1.教育經(jīng)費及培訓(xùn)費用由人事行政部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
            2.費用發(fā)生前使用部門應(yīng)向人事行政部門申報員工培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)時間、所需經(jīng)費,經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財務(wù)部門。
            3.費用使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用費用。
            第十五條:會議費。
            1.各部門因工作需要參加各種會議的,應(yīng)填寫“參會申請單”,詳細(xì)注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費,“參會申請單”后附“會議邀請函”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實、公司負(fù)責(zé)人簽字后方可前往,會議結(jié)束后應(yīng)及時到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
            2.參會人員應(yīng)嚴(yán)格控制其費用總額,不得無故超支。
            3.會議結(jié)束后5日內(nèi)按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù),報銷單據(jù)后附“參會申請表”及“會議邀請函”。第十六條:未涉及的其它事項發(fā)生的費用,根據(jù)實際情況,由集團(tuán)公司財務(wù)部上報總裁辦酌情處理。
            費用報銷實習(xí)報告篇六
            一、現(xiàn)金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,未通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的,報銷時須提供現(xiàn)金支付憑證(收款收據(jù)、微信支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄)。(特殊情況由總經(jīng)理審批)。
            二、所有的現(xiàn)金收入,都應(yīng)開具收款收據(jù)。開出收據(jù)的存根應(yīng)與應(yīng)入賬的收據(jù)聯(lián)按編號逐張核對金額,確保收入全部入賬?,F(xiàn)金支付應(yīng)以合法的原始憑證為依據(jù),并執(zhí)行票據(jù)報銷及審批程序,做到賬款分管。
            三、臨時性小額現(xiàn)金支出,實行先墊支后報銷原則(除出差外)。經(jīng)常性的大額現(xiàn)金支出由經(jīng)辦人填制領(lǐng)款單,部門負(fù)責(zé)人審批后可領(lǐng)取備用金。
            四、領(lǐng)取備用金的人員,年底應(yīng)到財務(wù)部門辦理年度領(lǐng)款更換手續(xù)。因公出差,應(yīng)合理估算出差費用,填制領(lǐng)款單,由部門負(fù)責(zé)人審批后可從出納處領(lǐng)取暫借款。已安排備用金的人員,不得再預(yù)支差旅費。如前一次借款不清的,不準(zhǔn)再向公司借款。
            五、控制現(xiàn)金的庫存限額,一般以3-5天的日常零星支出為限,超過限額的出納員應(yīng)及時送存銀行,每日業(yè)務(wù)終了前,出納人員應(yīng)盤點現(xiàn)金,做到賬實相符。
            本制度從二0二0年一月一日起執(zhí)行,執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。
            費用報銷實習(xí)報告篇七
            第一條:為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司費用報銷流程,合理控制費用支出,特制定本制度。
            第二條:本制度根據(jù)公司的實際情況,將費用報銷分為行車費、市內(nèi)(郊縣)差旅費、通訊費、住宿費、客情費等。
            第三條:本制度適用公司各部門。第四條:原始憑證有效性的規(guī)定。
            1、報銷人應(yīng)取得真實合法的原始憑證。
            (3)、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;
            2、發(fā)票的真假辨別:發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致,可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進(jìn)行核實,但是在出差中也不太方便隨時核對發(fā)票的信息,建議大家到正規(guī)的地方消費索取發(fā)票,避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。
            2、試用期員工原則上不允許借款,確需借款的由主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保,方能辦理手續(xù),若借款人未能償還借款,主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。
            3、員工因公需要借款時,應(yīng)合理預(yù)計所需金額并填寫借款單,經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)金;在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
            4、員工完結(jié)事務(wù)后,在報銷時扣回借款,交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,在本月發(fā)放工資時扣回。
            5、單筆借支或報銷金額超過3000元。
            6、借款流程:
            (1)、借款人填寫借款單。
            (5)、借款人領(lǐng)款簽字出納審核并付款第六條:費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求。
            1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;
            3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上,整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致;
            4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;
            6、報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
            7、報銷單據(jù)一律用鋼筆、中性筆或簽字筆填寫;
            8、報銷單椐各項目應(yīng)填寫完整,大小寫金額要一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才有效;報銷單據(jù)不得涂改,粘貼好后請仔細(xì)核對金額,票據(jù)金額與填寫金額不符,財務(wù)不予報銷。
            11、收據(jù)與發(fā)票不得粘貼在一起。第七條:費用報銷基本流程:
            (1)、業(yè)務(wù)發(fā)生人取得單據(jù)正確填寫并且粘貼;(2)、部門主管初審業(yè)務(wù)的真實合理;
            (3)、財務(wù)審核發(fā)票及單據(jù)是否合格及個別是否超預(yù)算;(4)、審核后的單據(jù)交由行政部統(tǒng)一送總經(jīng)理簽字;(5)、總經(jīng)理審批簽字;(6)、取報銷款項。
            第八條:報銷時間的具體規(guī)定。
            1、為了提高費用報銷工作效率,每周三下午為各部門報銷時間,各部門可提前做好準(zhǔn)備。
            2、超過兩個月以上(含兩個月)的費用將不予報銷,視自動放棄。第九條:差旅費報銷。
            1、公司業(yè)務(wù)人員因公外出所發(fā)生的行車費、市內(nèi)(郊縣)差旅費、通訊費、住宿費、客情費等按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)在限額內(nèi)實行實報實銷,超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。
            2、出差補(bǔ)貼及標(biāo)準(zhǔn)。
            (1)、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,差額不予補(bǔ)償,超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。
            (2)、出差期間招待客戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷招待費,回來后補(bǔ)辦申請手續(xù)。(3)、出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。(4)、不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
            (5)、部門經(jīng)理以下(含部門經(jīng)理)出差確需乘坐飛機(jī)的,一律先申請,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。
            (6)、到達(dá)目的地后,除總經(jīng)理外其他員工原則上(市內(nèi))不得乘坐出租車,應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因需乘坐出租車的,應(yīng)在出租車票背面詳細(xì)注明時間、起止地點及事由。(7)、住宿費標(biāo)準(zhǔn)為一個標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn),異性兩人出差可分別享受每人一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)。
            (8)出差人員報銷差旅費時,需附出差清單(注明出差日期、事由、地點、到達(dá)時間、報銷金額),同時注明有無住宿費,貼上住宿票費用,包干部分憑發(fā)票報銷(發(fā)票金額大于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報銷,發(fā)票金額小于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實際金額報銷)。
            (9)、報銷差旅費必須在回公司7天內(nèi)辦理報銷手續(xù),繳還預(yù)支差旅費,否則作為挪用公款處理。
            第十條:費用審批管理。
            1、公司所有貨幣資金收付審批權(quán)限屬公司總經(jīng)理。
            2、總經(jīng)理外出時可以指定授權(quán)人(或電話授權(quán)),經(jīng)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予以支付,對不符合公司財務(wù)制度的單據(jù),有權(quán)拒絕支付,總經(jīng)理回來后要立即補(bǔ)辦審批手續(xù)。
            3、審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定,嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批范圍。
            4、貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面形式。
            5、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準(zhǔn)、誰負(fù)責(zé)”為原則的責(zé)任追究制度,審核人、批準(zhǔn)人要對由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任,以防范貨幣資金風(fēng)險,保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù),各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎?,并對由此引起的不良后果?fù)連帶責(zé)任。
            6、報銷人徇私舞弊、弄虛作假,對違規(guī)違紀(jì)金額不予報銷;對已經(jīng)報銷的,除退回違規(guī)報銷金額外,同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額1—5倍的罰款,情節(jié)嚴(yán)重者一律開除并做進(jìn)一步處理。
            7、審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽字準(zhǔn)予報銷的,對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%--50%的罰款。
            8、因?qū)徍诉^失造成借款人未在規(guī)定期間內(nèi)報帳沖銷借款,或者無法從工資扣回逾期借款者,經(jīng)辦責(zé)任人(含:各級審批人)應(yīng)承擔(dān)不低于流失款總額50%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。按責(zé)任人基本工資比例分別承擔(dān)相應(yīng)損失金額,并在壞帳當(dāng)期應(yīng)發(fā)工資中扣還。
            1、辦公費用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報等費用。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費負(fù)責(zé),經(jīng)營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費用負(fù)有監(jiān)管和控制責(zé)任。
            2、辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負(fù)責(zé)采購、印刷。
            3、各部門工作所需用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報部門領(lǐng)導(dǎo)審批后,由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制。
            6、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。
            7、個人領(lǐng)用的辦公用品、工刃量具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作變動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。
            8、公司辦公費用報銷必須嚴(yán)格按公司費用審批程序執(zhí)行,對各部門的特殊大額辦公費用計劃需要提前提交申請。
            報銷人并向報銷人說明退回理由。
            1、招待費包括因公請客的餐費、禮品費、旅游費、贈送商品、贈送返利卡開支等。
            2、各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準(zhǔn),如有特殊原因,必須事先電話請示批準(zhǔn),原則上不允許先斬后奏。參與招待活動的人員中(總經(jīng)理除外),以最高級別的人員為報銷申請人,不得指定下級人員提出申請并自已審批報銷。
            3、招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由,應(yīng)詳細(xì)注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
            4、其它非公招待客人一律個人承擔(dān)。第十一條:交通費。
            1、市內(nèi)辦理業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)盡量乘坐公交車,特殊情況下需要乘坐出租車的,必須事先取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn),報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。
            1、配送費用包括:送貨車輛的通行費、停車費、燃料費等;雇傭人力車、機(jī)動車費用;雇傭搬運工人工費用以及其他有關(guān)倉儲支出等。
            2、由于配送費用受銷售情況影響較大,應(yīng)提高效率,畢免重復(fù)發(fā)生等人為過失,有效降低配送費用。
            3、長期合作的運輸公司應(yīng)簽訂合同,預(yù)收一定數(shù)量的押金,并交公司財務(wù)部備案。
            4、快遞費用運費報銷,附“配送費用明細(xì)表”、“送貨單”和費用報銷單,同時提供相應(yīng)有效票據(jù)。
            5、計劃物流因工作確需雇傭搬運工的以及其他有關(guān)費用支出,按公司費用審批程序執(zhí)行。
            1、培訓(xùn)費用由網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
            2、大型網(wǎng)絡(luò)直播每周一、三、四、日進(jìn)行,直播結(jié)束后網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計出參與直播的群數(shù)及計算費用,報送總經(jīng)理,總經(jīng)理審批后方可付款送一份至財務(wù)部門。
            3、小型培訓(xùn)會議費用在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部的備用金中支出,每月份統(tǒng)計費用報表及后附明細(xì)。
            4、培訓(xùn)費用應(yīng)嚴(yán)格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用。第十五條:會議費。
            1、因工作需要參加各種會議的,應(yīng)寫申請報告,詳細(xì)注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費,后附“會議邀請函”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實、總經(jīng)理簽字后方可前往,會議結(jié)束后應(yīng)及時到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
            2、參會人員應(yīng)嚴(yán)格控制費用開支,不得無故超支和浪費資源,厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;
            3、會議結(jié)束后7日內(nèi)按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù),報銷單據(jù)后附經(jīng)審批的申請報告。第十六條:倉庫、辦公室租賃費、水電費、社保等固定費用,由行政部根據(jù)真實合法單據(jù)申請報銷。
            第十七條:未涉及的其它事項發(fā)生的費用,根據(jù)實際情況,由經(jīng)營部門上報總經(jīng)理酌情處理。第十八條:本制度從宣布之日起生效,解釋和修改權(quán)屬財務(wù)部。
            第十九條:各部門可根據(jù)自身實際情況在公司制度的框架內(nèi),合理安排本部門的各項費用需求及計劃。
            費用報銷實習(xí)報告篇八
             公司職員因公事替公司預(yù)先墊付的費用都可以向公司報銷,這一點公司會有明確的規(guī)定,下面是小編為大家整理的允許報銷的營業(yè)費用類型,希望大家喜歡!
             不管
            什么
            行業(yè),費用都包括生產(chǎn)費用和期間費用。只要發(fā)生的費用真實、合法都可報銷。
             1.產(chǎn)品自銷費用:包括應(yīng)由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的包裝費、運輸費、裝卸費、保險費。
             2.產(chǎn)品促銷費用:為了擴(kuò)大本企業(yè)商品的銷售而發(fā)生的促銷費用:展覽費、廣告費、經(jīng)營租賃費(為擴(kuò)大銷售而租用的柜臺、設(shè)備等的費用,不包括融資租賃費)、銷售服務(wù)費用(提供售后服務(wù)等的費用)。
             3.銷售部門的費用:一般指為銷售本企業(yè)商品而專設(shè)的銷售機(jī)構(gòu)(含銷售網(wǎng)點、售后服務(wù)網(wǎng)點等)的職工工資及福利費、類似工資性質(zhì)的費用、業(yè)務(wù)費等經(jīng)營費用。但企業(yè)內(nèi)部銷售部門屬于行政管理部門,所發(fā)生的經(jīng)費開支,不包括在營業(yè)費用中,而是列入管理費用。
             4.委托代銷費用:主要指企業(yè)委托
            其他
            單位代銷按代銷合同規(guī)定支付的委托代銷手續(xù)費。
             5.商品流通企業(yè)的進(jìn)貨費用:指商品流通企業(yè)在進(jìn)貨過程中發(fā)生的運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、運輸途中的合理損耗和入庫前的挑選整理費等。
             票據(jù)與實際業(yè)務(wù)吻合
             這是費用報銷中最基本的常識知識,比如:你去采購一批物料,按理應(yīng)該取得商品購銷發(fā)票,但最后到財務(wù)報銷時你使用的是接受服務(wù)的發(fā)票,這樣牛頭不對馬嘴,自然不允許報銷。
             有的小供應(yīng)商沒有發(fā)票怎么辦?稅務(wù)局不會認(rèn)的,買東西前記得問有沒有發(fā)票,沒發(fā)票就換一家吧。
             附件能有力支撐費用發(fā)生的真實性
             附件與報銷單之間應(yīng)具有較強(qiáng)的邏輯性和關(guān)連性,比如:報銷物料采購款,后面的送貨單僅寫了物料一批和總金額,沒有寫明物料的'用途、送貨人和收貨人也無簽字,財務(wù)人員在審核報銷單時根據(jù)這些現(xiàn)有的單據(jù)并不能判斷這筆采購業(yè)務(wù)是否真實發(fā)生、有無存在舞弊的風(fēng)險。
             取得的發(fā)票類別符合稅法要求
            
            關(guān)于
            取得發(fā)票類別要求,在公眾號2016年5月發(fā)布的《業(yè)務(wù)部門一定要注意了:2016年5月營改增后報銷票據(jù)要求》、及2016年6月發(fā)布的《營改增后物業(yè)公司報銷票據(jù)種類要求(具體到各項費用),收藏起來出去辦事用得著,沒有財務(wù)也不怕》中有詳細(xì)的解讀。
             在這里再給大家總結(jié)一下:水電費、各類外包服務(wù)費、印刷費、辦公費、物料采購費用等可以使用專票報銷,但吃飯的發(fā)票、員工交通費用發(fā)票、會所、ktv、酒吧、業(yè)務(wù)招待饋贈禮品、為員工福利發(fā)生的發(fā)票等使用普票報銷即可。
             涉及專票報銷盡可能價稅分離填寫
             報銷過程中涉及到專票報銷的,在填寫報銷單時將專票上的不含稅價和稅金分成兩行填寫,這樣方便財務(wù)后期的帳務(wù)處理。
             當(dāng)然,這點也是根據(jù)自己公司財務(wù)的要求靈活確定的,如果你主動做到了這點,你會顯得比較高大上。
             另外,再提示一點,取得專票報銷的一定要在發(fā)票開具的180天內(nèi)報銷,如果超過180天報銷,財務(wù)人員只能無情的告訴你,票據(jù)上顯示的稅金要你自己掏腰包了。
             附件中文件表單符合內(nèi)部管理流程
             這點要求至關(guān)重要,很多費用的報銷會牽扯到公司內(nèi)部幾個部門的
            專業(yè)
            意見,報銷事項在發(fā)生前應(yīng)取得這些內(nèi)部通過的審批意見。
             比如:某項目發(fā)生土建改造,施工前肯定會對這個工程進(jìn)行評估,評估通過才能進(jìn)行施工及后期的費用報銷,那么在報銷時就需要附上該方案評估通過的文件,這樣財務(wù)人員審核時看到該工程的評估是符合公司內(nèi)部管理要求的,就可以放心的審核通過了。
             當(dāng)然,這點要求是基于公司內(nèi)部管控延伸出來的,不同公司要求的標(biāo)準(zhǔn)會不一樣,一般來說越是管理規(guī)范的公司,在這方面的要求會越嚴(yán)苛。
             三流一致:資金流、貨物流、票據(jù)流
             “三流一致”,指供貨方、發(fā)票方、收款方三者必須保持一致。
             即:提供發(fā)票和收款的商家必須和提供貨物的商家一致。
             如:a公司在b公司采購一批物資(供貨方),發(fā)票的提供者只能是b公司,b公司不能去找其他商家發(fā)票提供給a公司(發(fā)票方),a公司在支付款項時只能將貨款支付給b公司,不能支付給其他商家(收款方)
             鑒于以上“三流一致”的要求,在和供方的結(jié)算過程中必須要求供方提供自己的發(fā)票及銀行帳號,如果還在延用以前營業(yè)稅下的委托收款說明書的,現(xiàn)在不能再繼續(xù)使用了,否則可能會遇到稅務(wù)局上門找麻煩喲。
            費用報銷實習(xí)報告篇九
            尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo):
            我于20xx年3月9日到公司上安排在嘉怡華庭項目部部門,主要工作內(nèi)容是:管理12幢的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全以及和各材料供應(yīng)商聯(lián)系溝通協(xié)調(diào)發(fā)貨業(yè)務(wù)、各班組組長的各項交底和督促等等,由于以上的.工作關(guān)系,需要經(jīng)常電話聯(lián)系,從而產(chǎn)生大量的電話費用,現(xiàn)申請報銷,懇請公司的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能給予審核批準(zhǔn)!
            此致
            敬禮!
            xx年xx月xx日。
            費用報銷實習(xí)報告篇十
            公司領(lǐng)導(dǎo):
            您好!
            我辦公室已經(jīng)完成對___工程師的接待,現(xiàn)__已經(jīng)回城(出發(fā)地點:__——目的地:___)車票___元(大寫:___)已經(jīng)由綜合辦公室代支付給___本人,現(xiàn)申請領(lǐng)導(dǎo)給予報銷,請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。
            附:
            聯(lián)系方式:
            電話:____
            申請部門:_____
            20xx年3月2日星期六
            費用報銷實習(xí)報告篇十一
            相關(guān)人員于發(fā)生費用前向銷售總監(jiān)報批。
            財務(wù)部報銷。
            招待費。
            元以下。
            一步。
            其它費用。
            元以下。
            銷售總監(jiān)審核。
            董事總經(jīng)理審批。
            聲匿跡。
            招持費。
            元以上。
            財務(wù)部報銷。
            其它費用。
            元以上。
            說明:
            1、招待費用及其它費用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請,經(jīng)同意后方可執(zhí)行,否則不予報銷。
            元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批,超過。
            元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。
            元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批,超過。
            元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。
            經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資核發(fā)流程。
            銷售總監(jiān)審核。
            財務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定和銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。
            區(qū)域經(jīng)理、銷售部文員確認(rèn)經(jīng)銷商處外聘人員數(shù)量和工作性質(zhì)的唯一性。
            財務(wù)部入賬后計劃部將人員工資轉(zhuǎn)成經(jīng)轉(zhuǎn)成經(jīng)銷商貸款。
            董事總經(jīng)理審批。
            說明:
            1、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員需按要求辦理入職手續(xù),報公司備案。(檔案由銷售部文員存檔并負(fù)責(zé)動態(tài)跟蹤)。
            2、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷售回款額計提,按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定發(fā)放。
            3、當(dāng)月回款計提金額當(dāng)?shù)厣儆趹?yīng)發(fā)工資總額差額部分由當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商支付,若當(dāng)月回款計提金額高于應(yīng)發(fā)工資總額,則按實際發(fā)生額發(fā)放。
            4、區(qū)域經(jīng)理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務(wù)人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)及考評結(jié)果制好交銷售部文員匯總,由銷售總監(jiān)審核。
            5、財務(wù)部核計經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資后報銷售總監(jiān)審核,董事總經(jīng)理審批。
            6、外聘業(yè)務(wù)人員工資在財務(wù)部入賬后由計劃部將其轉(zhuǎn)入經(jīng)銷商貨款,由經(jīng)銷商代為發(fā)放。
            銷售部職。
            能部門人員核發(fā)工資流程。
            財務(wù)部審核后按新資標(biāo)準(zhǔn)計工資。
            行政人事部審核考勤。
            銷售總監(jiān)確認(rèn)考勤。
            銷售部文員制作考核表。
            董事總經(jīng)理審批。
            銷售總監(jiān)審核。
            財務(wù)部發(fā)放工資。
            說明:
            1、銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應(yīng)表單由各極權(quán)限人審批生效。
            2、售部文員必須于每月5日前將相關(guān)職能部門工作人員考勤統(tǒng)一匯總交銷售總監(jiān)確認(rèn)、行政人事部統(tǒng)一審核后,于每月7日前上報財務(wù)部。
            3、財務(wù)部統(tǒng)計工資后報銷售總監(jiān)審核,董事總經(jīng)理審批。
            費用報銷實習(xí)報告篇十二
            為了加強(qiáng)公司成本費用管理,減少不必要的開支,盡可能的實現(xiàn)公司利潤最大化,公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批,后支出、報銷’的原則,必須堅持憑有效票據(jù)報銷的指導(dǎo)思想。有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章,且從稅務(wù)局購入的發(fā)票,并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章,且從稅務(wù)局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別:發(fā)票是營業(yè)機(jī)構(gòu)在取得營業(yè)收入時開具的,以此確認(rèn)收入實現(xiàn),而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明,不列入收入范疇。在發(fā)生費用支出時應(yīng)主動索取發(fā)票(對于匯總發(fā)票,在報銷時須附上銷售清單,清單應(yīng)列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息)。
            第一條現(xiàn)金報銷需填制經(jīng)費精算書,按精算書內(nèi)容要求在表格上具體填寫報銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。
            第二條申購物品須事先填制《費用申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部,物品單價在100元以上(含100元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。
            第三條員工因工作需要外出聯(lián)系工作,在上海地區(qū)應(yīng)乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
            第四條業(yè)務(wù)招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品應(yīng)事先填制《費用申請單》,報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部,財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申請單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。
            第五條市外差旅費:員工因公赴外省、市出差應(yīng)事先填制《出差申請單》,路程超過六小時及需要過夜的可購買一等座,一般情況購買二等座或商務(wù)座;遇有急事需乘飛機(jī)的,必須事先在《出差申請單》上說明,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的申請單。
            第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至辦公室登記備案,所發(fā)生培訓(xùn)費用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。
            第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。
            第八條員工因探病發(fā)生的費用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報銷。
            第九條手機(jī)費:凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月費用控制在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)以下,超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān),遇特殊情況需提高額度的,應(yīng)由部門提出申請,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
            具體程序要求:
            1、費用發(fā)生均應(yīng)事先申請,按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》,由費用發(fā)生部門或分管領(lǐng)導(dǎo)對所轄范圍先進(jìn)行申請審批,其中辦公費用、員工、車輛費用還需辦公室批準(zhǔn)。
            2、費用申請需辦理現(xiàn)金預(yù)借的及申請轉(zhuǎn)帳支票的,填寫《費用申請單》由財務(wù)部審核,總經(jīng)理審批后辦理借款。
            3、差旅費:員工出差需事先填寫《費用申請單》,經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審批,并總經(jīng)理審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金。
            4、招待費:員工因公對外發(fā)生的交際應(yīng)酬費,應(yīng)事先填寫《費用申請單》,經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,報總經(jīng)理審批后方可報銷。
            5、個人通訊費:部門個人通訊費報銷人員名單及報銷額度由所在部門提出申請,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審核后交辦公室審批及財務(wù)部備案,作為費用報銷審核依據(jù)。
            6、車輛費用:車輛修理費、油費、養(yǎng)路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負(fù)責(zé)管理申請,總經(jīng)理審批。
            1、費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)填制報銷憑證,履行報銷手續(xù),當(dāng)月費用在當(dāng)月辦理報銷,特殊情況可另行處理。
            2、現(xiàn)金報銷需填寫《經(jīng)費精算書》,并附真實、合法、完整的原始憑證(在背面注明人員、用途、原因和發(fā)生的時間),如有費用申請,應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的《費用申請單》。
            3、報銷憑證根據(jù)對應(yīng)的金額,依照相應(yīng)的審批權(quán)限,經(jīng)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,方可提交報銷。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復(fù)審的報銷憑證,可提交財務(wù)部門審核報銷。
            4、費用審核原則上應(yīng)在收到報銷憑證3個工作日內(nèi)完成并由審核人簽名。
            6、在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備,憑證缺失、填寫錯誤等不符點,審核部門應(yīng)退回,由經(jīng)辦人補(bǔ)辦后重新提交審核。
            1、經(jīng)業(yè)務(wù)部門、辦公室、財務(wù)部費用審核人員審核完畢的報銷憑證可以交財務(wù)部出納辦理現(xiàn)金報銷或付款。
            2、現(xiàn)金報銷由財務(wù)部出納付款,費用發(fā)生前借支現(xiàn)金的,由出納根據(jù)《借款單》計算,在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。
            3、報銷憑證由財務(wù)部會計按順序編制并妥善保管。
            四、報銷憑證。
            1、報銷費用項目應(yīng)明確、按日期順序填寫、填寫齊全、不得混報;
            2、差旅費報銷應(yīng)填寫《交通費精算書》,附《出差申請單》、相關(guān)的交通、住宿、通訊、餐費等發(fā)票原件,《出差報告》直接以郵件形式給總經(jīng)理及相關(guān)人員,不用打印。
            3、招待費報銷應(yīng)填寫《交通費精算書》,附《費用申請單》、相關(guān)費用發(fā)票原件;
            4、大額支出報銷需附合同復(fù)印件、相關(guān)費用發(fā)票原件。
            5、定期費用支出,如水電雜費、房租、電話費、物業(yè)管理費等需附合同原件及發(fā)票原件;合同由財務(wù)部留存一份作為審核依據(jù)。
            6、所有的報銷原始憑證,按要求粘貼在經(jīng)費精算書、交通費精算書背后,要美觀、不要雜亂,紫色及綠色的普通發(fā)票要折角粘貼,不能直接粘貼。
            費用報銷實習(xí)報告篇十三
            尊敬的蘭坪縣民政局領(lǐng)導(dǎo):
            本人系蘭坪縣、金頂鎮(zhèn)、金龍村委會四組村民張xx,女,白族,初中文化,現(xiàn)齡28歲。我于20xx年5月結(jié)婚后,由于家庭經(jīng)濟(jì)狀況較為困難,并一直隨愛人進(jìn)城務(wù)工,根據(jù)家庭經(jīng)濟(jì)收入的能力,結(jié)婚后幾年來一直不要小孩,在農(nóng)村我已是高齡已婚婦女。直至20xx年初,與愛人考慮成熟后,決定準(zhǔn)備生育要小孩。20xx年4月7日,一直在麗江與愛人務(wù)工的我在家人陪同下,前往萬和醫(yī)院做產(chǎn)前正常檢查,卻被專家醫(yī)生確診為嚴(yán)重的宮外孕破裂,這在萬和醫(yī)院手術(shù)治療還是風(fēng)險與考驗,并且根據(jù)我和愛人在麗江的打工情況,為了便于相互照顧和治療的安全性,最后在相關(guān)專家醫(yī)生的建議下,結(jié)合我們的實際情況,商定在麗江就地手術(shù)治療。
            因此,20xx年4月9日在家人的陪同下入住麗江市人民醫(yī)院進(jìn)行手術(shù)治療,于20xx年4月17日初步治愈出院,手術(shù)治療時間共9天,花費了我們多年的'打工積蓄。導(dǎo)致當(dāng)前我們的生活狀況非常困難,加上我本人身體需要長時期的調(diào)養(yǎng),短時期內(nèi)無法做工。為此,特向上級民政部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請,望按照相關(guān)的大病醫(yī)療保險報銷程序給予辦理有關(guān)手續(xù)為謝!
            申請人:
            20xx年6月8日。
            費用報銷實習(xí)報告篇十四
            一、門診、門診慢性病及住院醫(yī)療費用的報銷地點、時間為:
            赭山校區(qū)。
            地點:赭山校區(qū)醫(yī)院二樓215室。
            時間:每月15日、每月21日上午:8:30~11:30。
            下午:14:30~17:00。
            花津校區(qū)。
            地點:花津校區(qū)醫(yī)院二樓保險理賠辦公室。
            時間:每月16日、每月22日上午:9:00~11:30。
            下午:14:30~17:00。
            說明:
            1、如遇節(jié)假日,報銷日期自動往后順延至節(jié)假日后的
            在采購?fù)瓿僧?dāng)天連同發(fā)票、入庫單、使用人簽收的附件三天內(nèi)報銷。
            第六條員工市外出差費用報銷手續(xù)。
            員工出差前應(yīng)填寫《出差申請單》,如需借支差旅費,同時填寫“借款憑證”,一并由各部門經(jīng)理審批,《出差申請單》一聯(lián)交行政部記錄考勤,出差回來后,填寫差旅費報銷單以此為附件。預(yù)支差旅借款審批后到財務(wù)部辦理。
            借款出差人員回公司后,3天內(nèi)應(yīng)。
            按規(guī)定到財務(wù)部報帳,報帳后結(jié)欠金額或3天內(nèi)不辦理報帳手續(xù)的人員欠款,財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除。
            差旅費應(yīng)每出差一次報銷一次,不允許把幾次出差匯總報銷,也不允許把市內(nèi)出差與外地出差匯總報銷。幾個人一起出差的,由指定負(fù)責(zé)人一起報銷,并列明消費明細(xì)及名單。
            住宿費,交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付,如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
            第七條員工市內(nèi)出差的交通費報銷手續(xù):
            所有市內(nèi)出差的員工,出差的市內(nèi)交通費除出租車費外實報實銷;公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的,在出租車發(fā)票背面寫清原因,需經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后方予報銷。
            合理、合法,凡查出屬不實的,一律不得報銷。超出標(biāo)準(zhǔn)的,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
            員工市內(nèi)出差的,返回后可于1-2個工作日內(nèi)報銷。
            超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務(wù)部門不予報銷。
            財務(wù)部有權(quán)對有異議的出差費用向員工出差居住地酒店等直接查詢,如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。
            第八條應(yīng)酬招待開支報銷手續(xù)。
            請示有關(guān)負(fù)責(zé)人,待批準(zhǔn)后執(zhí)行。但在回來后必須補(bǔ)補(bǔ)填《業(yè)務(wù)招待申請單》,否則,不得報銷。
            及時填寫《費用報銷單》,并注明招待的客戶姓名、事由、電話等信息,~27~。
            將相關(guān)票據(jù)粘貼附后,交部門經(jīng)理審核,財務(wù)部復(fù)核,總經(jīng)辦核誰后予以報銷。對于超標(biāo)的,由報銷人自負(fù)。借支的交回多余現(xiàn)金,否則,財務(wù)部有權(quán)從其工資中扣回。
            此項費用包括汽油費、維修費、停車費、路橋費。
            報銷時列明起始地,停車地,總經(jīng)辦根據(jù)里程數(shù)及用車記錄等進(jìn)行復(fù)核,并據(jù)此在報銷單簽字確認(rèn)。
            車輛維修前提出書面報告,說明原因和預(yù)計費用,報銷時列明詳細(xì)維修項目清單,總經(jīng)辦根據(jù)車輛維修情況復(fù)核,并簽字確認(rèn)。
            ~28~。
            第十條貨運及郵寄資料費用報銷:
            貨物運輸費用采用本公司和貨運單位月結(jié)的,員工本人不得報銷該項費用;平時零星發(fā)貨的運輸費用,由員工本人代墊的,在辦完托運手續(xù),取得正式合法報銷單據(jù),填寫〈費用報銷單〉后,由本部門經(jīng)理審核,財務(wù)部復(fù)核后報銷。應(yīng)由對方公司承擔(dān)的運費或因?qū)Ψ焦驹蛟斐傻倪\費,公司不予報銷。
            文件、發(fā)票等郵寄費由部門指定專人每月統(tǒng)一報送財務(wù)部審核后報銷。需取得正式郵寄報銷票據(jù),填寫〈費用報銷單〉實報實銷。
            需辦理備用金手續(xù)的,必須依照下列規(guī)定:
            ~29~。
            清,后款不借。、對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出,財務(wù)不予報銷。
            第四章內(nèi)部費用管理。
            第十一條財務(wù)部門要加強(qiáng)對備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督。
            公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫完整、審批手續(xù)齊全的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
            公司預(yù)付款項,必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單,經(jīng)財務(wù)部門審核并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。
            第十二條財務(wù)部加強(qiáng)對原始費用憑證的審核。
            所有費用支出均需取得真實、有效的發(fā)票,杜絕用白條、收據(jù)代替發(fā)票的情況。
            ~30~的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核其真實性,財務(wù)部負(fù)責(zé)審核其票據(jù)的合法性及是否按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)報銷;將不符合真實性和超標(biāo)超限的票據(jù)報送總經(jīng)理批準(zhǔn)。
            各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。
            對原始憑證的技術(shù)性要求:凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。
            第十三條本制度由英泰格電子科技公司總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。第十四條、本制度從2014年7月14日起執(zhí)行。
            ~31~。
            附件一:報銷費用表單。
            《出差申請單》。
            《差旅費報銷單》。
            《業(yè)務(wù)招待申請單》。
            《外出登記表》。
            〈辦公用品申請單〉。
            附件。
            二、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
            1、員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。
            2、出差地點區(qū)分為一線城市;二,三線城市,港澳地區(qū)三種。
            一類區(qū):一線城市。
            二類區(qū):二,三線城市。
            3、出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn):
            職務(wù)二類區(qū)一類區(qū)港澳臺地區(qū)。
            普通人員80/天150/天總經(jīng)理批準(zhǔn)。
            主管工程級130/天200/天400hkd/天。
            部門經(jīng)理級200/天280/天500hkd/天。
            總經(jīng)理級250/天350/天600hkd/天。
            ~32~。
            4、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
            員工本市內(nèi)出差、短途出差視同出勤,不再享受出差補(bǔ)貼。
            長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):
            總經(jīng)理級:100元/天。
            部門經(jīng)理:60元/天。
            主管級別:40元/天。
            普通員工:30元/天。
            5、員工出差交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
            長途出差:由公里數(shù)來定,并由部門經(jīng)理批示,如果達(dá)不到乘坐飛機(jī)的標(biāo)準(zhǔn),有特殊情況需乘坐飛機(jī)的需事先經(jīng)過部門批準(zhǔn),否則,不予報銷。
            員工在出差地盡量乘坐公共交通工具,正常情況下,只報銷公交車票,公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的,在出租車發(fā)票背面寫清原因,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方予報銷。、短途出差不享受住宿補(bǔ)助。
            7、長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的。
            ~33~。
            助
            50%領(lǐng)住宿補(bǔ)。
            ~34~。
            費用報銷實習(xí)報告篇十五
            第一條現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證,按憑證內(nèi)容要求在“摘要”處填寫報銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。(附流程)。
            第二條申購物品須事先填制物品申購單,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部,物品單價在300元以上(含300元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。(附流程)。
            第三條員工因工作需要不能回公司就餐的,可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
            第四條業(yè)務(wù)招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品,費用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單,報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部,財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。(附流程)。
            第五條市外差旅費:員工因公赴外省、市出差,路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票,輪船票不超過三等艙位;遇有急事需乘飛機(jī)的,必須事先填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標(biāo)準(zhǔn)為150元,伙食補(bǔ)貼每日80元,上述兩項費用可累計使用。(附流程)。
            第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至管理部登記備案,所發(fā)生培訓(xùn)費用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。
            第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。
            第八條員工因探病發(fā)生的費用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報銷。
            第九條手機(jī)費:凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在200元以下,超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān),遇特殊情況需提高額度,應(yīng)填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
            費用報銷實習(xí)報告篇十六
            尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
            我是一名退休職工,名叫xxx,于xx年退休。退休前在廠里從事的是汽車噴漆工種。
            退休后,我常感到身體不適,于年經(jīng)醫(yī)院診斷,我得的是再生障礙性貧血。醫(yī)生認(rèn)為,我之所以得此病,是因為油漆中的化學(xué)物質(zhì)所致,屬于職業(yè)病。后經(jīng)多方醫(yī)治,病情仍然沒有好轉(zhuǎn),所用治療費不計其數(shù)。
            僅xx年至xx年尚未報銷的住院費就高達(dá)近8000元。當(dāng)時,因為廠里的情況也非常困難,連職工生活費都無法正常發(fā)放,廠領(lǐng)導(dǎo)考慮到我的特殊情況,報銷了我的部分醫(yī)療費用,并且承諾廠里一旦有錢一定給我優(yōu)先報銷。目前,廠領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)更換了,我的醫(yī)療費的報銷卻沒有兌現(xiàn)。老的醫(yī)療費沒有報銷,新的醫(yī)療費還在連連不斷地產(chǎn)生。為了維持生命,我靠的是激素和輸血。高昂的'費用確實讓我難以承受。
            我相信,無論廠領(lǐng)導(dǎo)更換與否,面對我的如此狀況,面對如此脆弱的生命,面對一個曾經(jīng)為工廠建設(shè)貢獻(xiàn)過青春而今已是疾病纏身的退休老工人請求決不會置之不理的。為此,我懇請領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)《南昌市社會保險條例》及其他有關(guān)規(guī)定,落實我醫(yī)療費的報銷。
            此致
            敬禮!
            xx年xx月xx日。
            費用報銷實習(xí)報告篇十七
            尊敬的`學(xué)校領(lǐng)導(dǎo):
            根據(jù)《高風(fēng)中學(xué)教職工勞動報酬分配方案》及《高風(fēng)中學(xué)教師、職員個人門診醫(yī)療費用報銷的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,本人醫(yī)療費用已超出個人帳戶,特向?qū)W校申請補(bǔ)助金,請校務(wù)會予以審核批示。具體情況為:本人醫(yī)保個人帳戶為xx元,實際醫(yī)療費用為xx元,醫(yī)療費用已超出個人帳戶xx元,超出部分補(bǔ)助金報銷80%為xx元。
            此致
            敬禮!
            申請人:xxx。
            20xx年xx月xx日。
            費用報銷實習(xí)報告篇十八
            部門:
            姓名:
            分?jǐn)?shù):
            一、單項選擇題(單選2分/題,共分)。
            1.報銷單據(jù)書寫錯誤,是否可以修改()。
            a、是。
            b、否。
            2.公司員工報銷醫(yī)藥費,必須有()備案簽字方可報銷。
            a、本部門部長b、內(nèi)勤/文員c、人力資源部d、市場部。
            3.公司部門活動費用需要到()備案簽字后方可報銷。
            a、本部門部長b、內(nèi)勤/文員c、人力資源部d、財務(wù)部。
            4.住宿費發(fā)票丟失可以找同類型發(fā)票,填寫特殊報銷申請單,總經(jīng)理簽字后方可報銷。()。
            a、是。
            b、否。
            5.“差旅費/費用報銷單”的單據(jù)業(yè)務(wù)截止時間為每月()。之后申請或不合格退回的單據(jù),單據(jù)日期都要改為次月1號。
            a、月末最后一天。
            b、最后一個周一。
            c、27日對應(yīng)的周一。
            d、無截止日不需檢查。
            6.出差期間請客戶吃飯發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費應(yīng)選擇下列哪個費用項目()。
            a、銷售費用_費用_業(yè)務(wù)服務(wù)費。
            b、管理費用_費用_招待費。
            c、銷售費用_費用_招待費。
            d、銷售費用_費用_辦公費_辦公經(jīng)費。
            7.投標(biāo)發(fā)生的招投標(biāo)標(biāo)書費用應(yīng)選擇下列哪個費用項目()。
            a、銷售費用_費用_業(yè)務(wù)服務(wù)費。
            b、管理費用_費用_辦公費_印刷費c、銷售費用_費用_辦公費_印刷費。
            d、銷售費用_費用_辦公經(jīng)費。
            8.項目中標(biāo)后發(fā)生的投標(biāo)公司招投標(biāo)服務(wù)費應(yīng)選擇下列哪個費用項目()。
            a、銷售費用_費用_業(yè)務(wù)服務(wù)費。
            d、銷售費用_費用_辦公經(jīng)費。
            9.展會期間發(fā)生的展位費,應(yīng)選擇下列哪個費用項目()。
            a、銷售費用_費用_企業(yè)宣傳費_展覽費。
            d、銷售費用_費用_包裝費。
            10.小王為客戶服務(wù)部人員,因銷售部有一臺油霧凈化器(客戶已驗收)需要維修,售后維修工作需要購買材料,小王墊付款項后依據(jù)發(fā)票回公司報銷,對應(yīng)費用項目以及費用承擔(dān)部門應(yīng)該選擇哪個()。
            a、銷售費用_費用_修理費_售后維修費。
            客戶服務(wù)部b、銷售費用_材料費_材料費。
            銷售部c、生產(chǎn)成本_其他直接費_消耗材料費。
            客戶服務(wù)部d、銷售費用_費用_修理費_售后維修費。
            銷售部。
            二、不定項選擇題(多選題多選、少選均不得分,多選題3分/題,共30分)。
            1、以下哪類票據(jù)不可以報銷()。
            a、有涂改、污染的票據(jù)b、未蓋發(fā)票專用章的票據(jù)c、假發(fā)票d、空白發(fā)票。
            2、填寫報銷單據(jù)時不能用哪種筆書寫()。
            a、鉛筆b、紅色筆c、黑色水筆d、圓珠筆。
            3、粘貼票據(jù)不可以用哪種粘貼方法()。
            a、大頭針串別b、液體膠粘貼c、回形針串別d、訂書機(jī)針訂。
            4、以下項目可以填差旅費的有()。
            a、出差的車票b、出差的火車票c、加油票d、停車費。
            e、洗車費f、出差的住宿費。
            5、應(yīng)與正規(guī)發(fā)票分開粘貼的有()。
            a、收據(jù)b、特殊報銷申請單c、收條d、火車票。
            6、哪些是辦公用品費()。
            a、電腦耗材、硒鼓、碳粉b、辦公用品。
            c、清潔工具費。
            d、購買5000元電腦e、郵寄費f、印刷費g、桌椅,書報雜志。
            7、屬于車輛費用的有()。
            a、出差自駕車車輛的加油費b、停車費c、出差中汽車的過路過橋費d、洗車費。
            8、以下哪種是不規(guī)范的粘貼方法()。
            9、停車票應(yīng)有()才予報銷。
            a、隨車人員的簽字b、日期c、停車地點d、車牌號
            10、下面哪些餐飲(電腦開具)發(fā)票為不允許報銷發(fā)票。()。
            a、有章印無開票時間餐飲發(fā)票。
            b、有章印開票時間發(fā)票號以及稅號票面打印完整的餐飲發(fā)票。
            c、有章印但時間不完整的餐飲發(fā)票d、無章印時間不完整。
            e、有印章且時間完整打印歪曲的發(fā)票。
            三、填空題(每題2分,共10分)。
            1.自備車出差事前經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn),不報銷城際交通費,公雜費按__________標(biāo)準(zhǔn)報銷,公司負(fù)擔(dān)油費及過路費。
            2.臨時出差依據(jù)誰出差誰報銷原,出差結(jié)束_______日內(nèi)必須到財務(wù)報銷清賬;堅持“前賬不清,后賬不借”的原則。
            3.出差人員乘車后不慎將車票丟失,_____個工作日內(nèi)上報部門經(jīng)理,經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)后按標(biāo)準(zhǔn)的_____報銷,并提供_______________________________。4.費用項目選擇“生產(chǎn)成本-xxx”時,須填寫_______________________。
            5.抵票或超預(yù)算,超標(biāo)準(zhǔn)的,需要填寫_______________,按要求填寫并經(jīng)過公司__________以上人員審批。與報銷單一起交到財務(wù)。
            四、簡答題(每題4分,共計20分)。
            1.費用/差旅費申請單截止時間為什么時候?截止時系統(tǒng)單據(jù)為什么狀態(tài)?
            2.3.4.5.增值稅發(fā)票的主要特點是什么?填寫系統(tǒng)需要注意什么?
            私車/公車報銷加油費、過路費等費用時需要提供什么材料,有什么要求?
            可以申請夜車補(bǔ)助的條件為:
            轄區(qū)內(nèi)出差,餐費補(bǔ)助如何報銷?
            五、出差/費用申請單的填寫(20分)。
            1、公司派業(yè)務(wù)員王明到保定出差,預(yù)期5月1日至5月5日,實際王明5月1日晚8點從大連出發(fā)到北京,5月6日晚23點返回大連,期間在北京住宿花費260元/天。去時跟公司車到大連車站,油費40元,大連到北京車票費用300元,2日早8:00從北京到保定15元,3日18:00從保定到北京15元,6日回來時的車票300元,從大連站到家50元。出差中招待費600元,復(fù)印費20元,交通車輛費50元。
            一個月后王明到上海進(jìn)行項目跟進(jìn),6月2日早8:00,從大連出發(fā)至上海機(jī)票1200元,大連到機(jī)場交通費26.5元,上海機(jī)場到客戶交通費50元,客戶處到酒店往返以及辦理事宜共發(fā)生交通費140元,客戶處到上海機(jī)場50元,4日晚20:00上海返回大連機(jī)票1000元,大連機(jī)場到家交通費30元。請按培訓(xùn)的要求及各部門出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范填寫出差申請單(兩個出差行程可以寫在一張差旅費申請單據(jù)上)以及費用報銷單。
            費用報銷實習(xí)報告篇十九
            尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo):
            您好!我是公司文員__。根據(jù)公司的安排,我需要在__和__兩地上班。現(xiàn)申請向公司報銷我每次月初從北京到上海以及月末從上海離開北京的交通費用。
            特此申請,望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。謝謝!
            此致
            敬禮!
            __年__月__日。
            費用報銷實習(xí)報告篇二十
            尊敬的同志:
            你好!
            我是一名在校大學(xué)生,母親現(xiàn)居住在外婆家,是低保戶,母親于x年12月在廣州突患精神病,從高處跳下致腳部受傷,手術(shù)打入鋼板,術(shù)后住進(jìn)北碚精神病院兩次,現(xiàn)在在青木關(guān)醫(yī)院做手術(shù)取出鋼板,醫(yī)院以情況不明(我母親第一次手術(shù)時沒有參加醫(yī)療合作保險,今年才參保)和我母親屬于自殘行為拒絕報銷。
            不知道我母親這個情況是否能進(jìn)入農(nóng)村醫(yī)療合作保險,能否報銷相關(guān)住院費用?
            謝謝您的解答。