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        2022年審計監(jiān)察部經(jīng)理崗位職責(5篇)

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            審計監(jiān)察部經(jīng)理崗位職責篇一
            2. 對集團各項經(jīng)營業(yè)務進行審計,起草審計報告并進行風險提示;
            3. 對內部管理權限執(zhí)行情況、經(jīng)營管理效能、資產(chǎn)運營狀況、財務合規(guī)性等進行審計監(jiān)督;
            4. 協(xié)助部門總監(jiān)對集團及子公司高層管理人員、關鍵崗位實施任期審計、離任審計,并起草審計報告;
            5. 協(xié)助部門總監(jiān)對重要經(jīng)濟活動和出現(xiàn)的重大事故開展專項審計調查,起草審計報告;
            6. 匯總審計結果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;
            7. 協(xié)助部門總監(jiān)參與外審機構的溝通協(xié)調,并配合相關工作開展;
            8. 配合固定資產(chǎn)管理部門落實完成固定資產(chǎn)核銷工作;
            9. 對出納工作提出建議并進行監(jiān)督;
            10. 對審計活動后的相關資料進行匯總和歸檔。
            審計監(jiān)察部經(jīng)理崗位職責篇二
            1、 參與制定和完善集團公司及各子公司內部審計監(jiān)督規(guī)定,制度,和內部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定年度內部審計工作計劃;
            2、依據(jù)《內部審計規(guī)定》開展日常工作;負責整個審計項目的實施,決定審計日程、人員分工;把握政策,掌握進度,協(xié)調各方面的關系;審核審計報告,向集團董事長匯報工作;
            3、 協(xié)助制定和完善集團公司及各子公司等的內部管理制度, 并提出健全制度或改進工作的合理化建議;
            4、 監(jiān)督集團公司及各子公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行;
            5、 檢查集團公司及各子公司內部控制的各環(huán)節(jié),并不斷完善;
            6、 審查集團公司及各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理工作中的疑點;
            7、 根據(jù)集團公司及各子公司安排,組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案,提出健全制度或改進工作的合理化建議;
            8、 負責審計監(jiān)督部員工的培訓和績效考核,審批相關員工的費用、假期及其它申請;
            9、 完成主管上級交辦的其它工作。
            審計監(jiān)察部經(jīng)理崗位職責篇三
            1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。
            2、負責集團審計工作的規(guī)劃,結合集團領導臨時安排的審計任務,組織審計小組,編制審計工作方案。
            3、對涉及財務收支、財務報表、制度執(zhí)行、內部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。
            4、負責監(jiān)督和審計集團各項管理制度、流程的執(zhí)行情況。
            5、負責受理內、外部單位、個人的檢舉控告,負責調查處理違反國家法律、違反公司各項管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議。
            6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。
            7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。
            8、其他上級領導交辦的工作。
            審計監(jiān)察部經(jīng)理崗位職責篇四
            1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定集團年度審計計劃;
            2、建立健全企業(yè)審計管理體系;
            3、建立企業(yè)內部控制管理制度,并組織開展各項內部控制制度審計及評價工作;
            4、組織開展企業(yè)管理審計,包括戰(zhàn)略審計、流程稽核、風險審計等,旨在提升企業(yè)運營效率和經(jīng)營效果,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風險的合理化建議;
            5、組織開展企業(yè)專項審計;
            6、監(jiān)督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監(jiān)控;
            7、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風險,提出改進意見;
            8、與內部控制審計相關的其他工作。
            審計監(jiān)察部經(jīng)理崗位職責篇五
            1、建立健全集團審計管理體系,包括內審工作規(guī)章制度,審計業(yè)務流程、文件等;
            2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執(zhí)行董事批準后組織實施;
            3、組織開展各類審計項目,包括經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等;
            4、組織協(xié)調審計過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經(jīng)辦人和具體實施時間;
            5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導性意見;
            6、復核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;
            7、負責中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;
            8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。